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老師,我剛?cè)肼氁粋€公司,之前一直沒有財務(wù),賬務(wù)混亂,都是老板的賬戶收款付款,我原想從今年二月份開始建賬,我把老板的流水導(dǎo)出來,整理一下,發(fā)現(xiàn)好多分不清楚哪些是公司支出了!現(xiàn)在都不知道從哪里入手了,老師,您有沒有好的建議

2025-05-21 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 17:59

你好,流水里邊公司混到一起,可以先用公司的收入和報銷憑證分別做個明細(xì),然后把差異找出來, 支出差異小支付的可以先不管 收入的差異,可以和客戶的往來核對中找出來,如果不屬于客戶往來款,也可以先不管

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齊紅老師 解答 2025-05-21 18:00

也就是通過客戶往來確認(rèn)收款 支出的按照已簽字的票據(jù)確認(rèn)

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快賬用戶2443 追問 2025-05-21 18:04

老師,他們公司沒有任何單據(jù),只有一個員工隨意的登記,我都把她登記的收入支取全部整理出來流水賬,現(xiàn)在我把他們手上的賬戶打出來進(jìn)行核對,好多都沒有登全,金額好多對不上,無法核對!供應(yīng)商的往來我也重新整理了,供應(yīng)商的只能月底重新跟供應(yīng)商對賬了!客戶的款無法核對,太難了

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齊紅老師 解答 2025-05-21 18:08

這樣的賬一般短時間很難清理清楚,可以根據(jù)現(xiàn)有的資料,先結(jié)出余額,然后和客戶核對 確定好應(yīng)收和應(yīng)付基本上解決了多半的問題 支付的可以按照相應(yīng)的票據(jù)確認(rèn) 時間跨度會很長,一般要六個月左右,甚至有的可能超過一年,才能完全確認(rèn)清楚

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你好,流水里邊公司混到一起,可以先用公司的收入和報銷憑證分別做個明細(xì),然后把差異找出來, 支出差異小支付的可以先不管 收入的差異,可以和客戶的往來核對中找出來,如果不屬于客戶往來款,也可以先不管
2025-05-21
您好,首先需要把開的發(fā)票分客戶統(tǒng)計,然后再把銀行的收款統(tǒng)計一下,看看收到了多少還差多少沒收。
2021-03-08
您好, 這種情況您需要先整理原始單據(jù),先把帳建起來,新企業(yè)期初是零,然后再根據(jù)具體的業(yè)務(wù)做分錄,
2020-08-27
你好? 個人的一些做法 供參考 1核對銀行流水? 確認(rèn)好對公或是個卡等有有流水記錄的賬目 看哪些是已付款 已給票 哪些是已付款 沒有給票 沒有給的看下有沒有內(nèi)部憑證 比如入庫單 或是服務(wù)協(xié)議等 2看有哪些掛賬的 通過1核對不出來 可以找對方確認(rèn)下? 看是否有欠款 這個可以委婉一些 一般我會和老板說 讓其幫助確認(rèn) 這個吧 一般老板對欠款其實(shí)有個大概數(shù) 要不做不下去的 老板一般內(nèi)心有自己一套賬 雖然不一定百分百準(zhǔn) 但是一般不讓自己吃太多虧
2023-08-03
同學(xué),你好,你是外賬還是內(nèi)賬,如果外賬,只能根據(jù)他稅務(wù)申報的賬繼續(xù)做,如果內(nèi)賬,就現(xiàn)在盤點(diǎn)看看有啥開始建賬,前面的你不可能弄清楚了,有困難
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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