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老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?

2025-05-21 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 22:24

您好,我們自己先查出這是哪個月不一致,這個差異是允許存在的,比如變賣固定資產(chǎn),增值稅有收入,所得稅是沒有收入的

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快賬用戶7984 追問 2025-05-21 22:26

因為我們是一般納稅人,增值稅這邊比如我們開了500萬的發(fā)票,然后增值稅申報了500萬,企業(yè)所得稅申報了600萬。

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齊紅老師 解答 2025-05-21 22:34

您好,那這個當(dāng)然不行,增值稅少交了

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快賬用戶7984 追問 2025-05-21 22:53

老師,就是這兩個表,您能幫我看看是什么問題嗎?需要怎么更正。

老師,就是這兩個表,您能幫我看看是什么問題嗎?需要怎么更正。
老師,就是這兩個表,您能幫我看看是什么問題嗎?需要怎么更正。
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齊紅老師 解答 2025-05-21 22:54

您好,更正增值稅12月申報表,申報未開票收入嘛

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您好,我們自己先查出這是哪個月不一致,這個差異是允許存在的,比如變賣固定資產(chǎn),增值稅有收入,所得稅是沒有收入的
2025-05-21
你好,你再去查一下的,你看一下增值稅的銷售額是多少,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入又是多少 確定一樣的話,你給對方一個數(shù)據(jù),然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。
2023-08-25
你好,你說的這個系統(tǒng)是你們收款軟件里面的嗎?那有沒有那種充值的還沒有消費的?
2024-08-04
同學(xué)你好 按照稅局說的來做
2021-01-19
稅局老師發(fā)這個意思是,企業(yè)申報的 2022 年、2023 年企業(yè)所得稅報表與營業(yè)稅報表(現(xiàn)在已無營業(yè)稅,可能是表述有誤,也許是指其他流轉(zhuǎn)稅報表如增值稅等 )數(shù)據(jù)存在差異。2023 年相差 0.02 元,2022 年相差 127000 元 ,提醒企業(yè)核對排查差異原因,確保申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),可能涉及后續(xù)數(shù)據(jù)調(diào)整或說明解釋 。
2025-04-21
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