您好,這些沒有拿到發(fā)票的肯定是需要納稅調整。
老師,我們公司去年有這么一個政策,二級代理商(多家)銷售機器如果季度業(yè)績達到A標我們公司要給予每臺500元的獎勵,如果是C標則是每臺500元來記到后返結余,這個后返結余一半付給A級二級代理商。就是假如甲乙兩家代理商,家代理商如果季度銷量是100臺,達到A標,那要先給他100*500的獎勵。如果乙代理商業(yè)績是10臺,為C標,那就是10*500的一半即2500我們要付給甲代理商,請問我們付這個款對方需要開發(fā)票給我們嗎?
老師,我們是一級代理商,有這么一個政策,根據(jù)二級代理商的業(yè)績按季度給予返利或者補貼,假如某二級代理商業(yè)績達到A標,那就給予每臺500元返利,如某二級代理商季度賣了100臺,那就給予50000元返利?,F(xiàn)在是把這5萬元直接付出去,賬務處理是做到銷售費用,沒有發(fā)票,請問匯算清繳需要調增嗎?
老師,去年有這么一個政策,我們的二級代理商銷售無人機如果季度業(yè)績達到A級我們公司要給予獎勵一臺500元,如果是C級也按每臺500元來記到后返結余,這個后返結余一半付給A級二級代理商,一半用于其他活動獎勵(用于廣告、推廣活動等都行)?,F(xiàn)在的問題是這些獎勵23年已經(jīng)付給我們的二級代理商了,但都沒有開發(fā)票,當時的賬務處理都是做到銷售費用—銷售折讓。請問23年年度匯算清繳這些費用需要調增嗎?
老師,現(xiàn)查到23年有一筆賬是這樣的,我們是總代理商。假如某物品出給二級代理的單價是5萬元,當時開單是按5萬元開的,發(fā)票也是按5萬元開出給二級代理。但后來說要給他們激勵,每臺按4.8萬核算,相當于每臺要返2000元,當時賬務處理是做到銷售費用-激勵費用,但沒有發(fā)票,這個操作對嗎?不對的話該怎么弄呢
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當時賬做成營業(yè)外收入-政府補助-不增稅收入,在季度所得預繳的時候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當時做錯了,應該是營業(yè)外收入-政府補助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會計法和稅務相關合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
22年注冊資本是100萬,認繳時間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認繳時間定的是29.12月請問下工商年報里面認繳出資額,時間按照哪個填寫
老師申報個稅預填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動填可以不?
研發(fā)費支出怎么區(qū)分資本化、費用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負責人在分公司發(fā)獎金,沒問題吧
但這并不是應稅行為,沒有發(fā)票不影響吧?
你給對方獎勵,對方應該是給你開發(fā)票才行。
這個相當于優(yōu)惠返利,優(yōu)惠返利對方不需要開發(fā)票吧
意思是你們把實收獎勵對方是吧
這個獎勵也只是為了激勵代理商,一臺返利500元,100臺就返利5萬元了
就是給的返利,對方拿到錢了,你們支付出去的。正常來說是要發(fā)票的
那這種對方如果開發(fā)票的話要開什么類型的發(fā)票呢
這個還真是不太確定開什么內容的,沒有經(jīng)受過。
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評