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老師,去年有這么一個政策,我們的二級代理商銷售無人機如果季度業(yè)績達到A級我們公司要給予獎勵一臺500元,如果是C級也按每臺500元來記到后返結余,這個后返結余一半付給A級二級代理商,一半用于其他活動獎勵(用于廣告、推廣活動等都行)?,F(xiàn)在的問題是這些獎勵23年已經(jīng)付給我們的二級代理商了,但都沒有開發(fā)票,當時的賬務處理都是做到銷售費用—銷售折讓。請問23年年度匯算清繳這些費用需要調增嗎?

2024-05-30 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-30 08:54

您好,這些沒有拿到發(fā)票的肯定是需要納稅調整。

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快賬用戶3551 追問 2024-05-30 08:55

但這并不是應稅行為,沒有發(fā)票不影響吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 08:57

你給對方獎勵,對方應該是給你開發(fā)票才行。

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快賬用戶3551 追問 2024-05-30 08:58

這個相當于優(yōu)惠返利,優(yōu)惠返利對方不需要開發(fā)票吧

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:00

意思是你們把實收獎勵對方是吧

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快賬用戶3551 追問 2024-05-30 09:02

這個獎勵也只是為了激勵代理商,一臺返利500元,100臺就返利5萬元了

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:05

就是給的返利,對方拿到錢了,你們支付出去的。正常來說是要發(fā)票的

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快賬用戶3551 追問 2024-05-30 09:07

那這種對方如果開發(fā)票的話要開什么類型的發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:11

這個還真是不太確定開什么內容的,沒有經(jīng)受過。

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快賬用戶3551 追問 2024-05-30 09:18

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:20

不客氣,幫忙給個五星好評

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您好,這些沒有拿到發(fā)票的肯定是需要納稅調整。
2024-05-30
你好,是直接給對方現(xiàn)金?
2024-05-29
如果你想不調整,我還可以告知你一個方法 你可以沖減你的收入,這個也是可以的,然后開紅票,那么這樣就不用納稅調整了
2024-05-29
這種操作不太恰當。 在會計和稅務處理上,沒有發(fā)票的費用支出可能不被認可,存在稅務風險。 較為規(guī)范的處理方式是:與二級代理簽訂補充協(xié)議,明確這 2000 元 / 臺的返利政策。然后,要求二級代理開具紅字發(fā)票信息表,您據(jù)此開具紅字發(fā)票沖減收入。 或者,讓二級代理開具 2000 元 / 臺的服務費發(fā)票給您,您再據(jù)此入賬銷售費用。
2024-08-22
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