你好,是直接給對(duì)方現(xiàn)金?
老師,我們公司去年有這么一個(gè)政策,二級(jí)代理商(多家)銷售機(jī)器如果季度業(yè)績達(dá)到A標(biāo)我們公司要給予每臺(tái)500元的獎(jiǎng)勵(lì),如果是C標(biāo)則是每臺(tái)500元來記到后返結(jié)余,這個(gè)后返結(jié)余一半付給A級(jí)二級(jí)代理商。就是假如甲乙兩家代理商,家代理商如果季度銷量是100臺(tái),達(dá)到A標(biāo),那要先給他100*500的獎(jiǎng)勵(lì)。如果乙代理商業(yè)績是10臺(tái),為C標(biāo),那就是10*500的一半即2500我們要付給甲代理商,請(qǐng)問我們付這個(gè)款對(duì)方需要開發(fā)票給我們嗎?
老師,我們是一級(jí)代理商,有這么一個(gè)政策,根據(jù)二級(jí)代理商的業(yè)績按季度給予返利或者補(bǔ)貼,假如某二級(jí)代理商業(yè)績達(dá)到A標(biāo),那就給予每臺(tái)500元返利,如某二級(jí)代理商季度賣了100臺(tái),那就給予50000元返利?,F(xiàn)在是把這5萬元直接付出去,賬務(wù)處理是做到銷售費(fèi)用,沒有發(fā)票,請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,去年有這么一個(gè)政策,我們的二級(jí)代理商銷售無人機(jī)如果季度業(yè)績達(dá)到A級(jí)我們公司要給予獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)500元,如果是C級(jí)也按每臺(tái)500元來記到后返結(jié)余,這個(gè)后返結(jié)余一半付給A級(jí)二級(jí)代理商,一半用于其他活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)(用于廣告、推廣活動(dòng)等都行)?,F(xiàn)在的問題是這些獎(jiǎng)勵(lì)23年已經(jīng)付給我們的二級(jí)代理商了,但都沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理都是做到銷售費(fèi)用—銷售折讓。請(qǐng)問23年年度匯算清繳這些費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
老師,你好,我們是總代理商,有6家二級(jí)代理商,我們跟廠家的合作方式是這樣,跟該廠家拿機(jī)器售賣,然后機(jī)器損壞會(huì)到相應(yīng)的代理點(diǎn)維修,然后每個(gè)月廠家跟我們結(jié)算的時(shí)候會(huì)有激勵(lì)費(fèi),但這個(gè)激勵(lì)費(fèi)是年底會(huì)轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨(包含二級(jí)代理商的激勵(lì)費(fèi))。假如今年包含二級(jí)代理商總激勵(lì)費(fèi)是100萬元,我們訂貨300萬的話,對(duì)方會(huì)給予我們300萬的貨,然后開兩百萬的發(fā)票給我們?,F(xiàn)在的問題是我們跟二級(jí)代理的賬,每個(gè)月他們的激勵(lì)費(fèi)我都計(jì)提,假如某二級(jí)代理的總激勵(lì)費(fèi)是30萬,我會(huì)計(jì)提到其他應(yīng)付款,但明年他們也想拿來抵貨款,我怎么沖賬?不懂怎么操作
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺(tái)返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對(duì)公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對(duì)公賬戶。 請(qǐng)問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請(qǐng)幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計(jì)算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動(dòng)產(chǎn)11萬這個(gè)怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實(shí)際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
轉(zhuǎn)賬過去,23年的賬務(wù),當(dāng)時(shí)是做到銷售費(fèi)用-銷售折讓
但附件沒有發(fā)票
那就是銷售費(fèi)用,匯算清繳納稅調(diào)增
但這個(gè)應(yīng)該不屬于應(yīng)稅行為吧?
是的,不屬于應(yīng)稅行為
不屬于應(yīng)稅行為,對(duì)方開發(fā)票也不對(duì)吧?
是的,您的理解非常正確
那就是我把這筆款付出去只能調(diào)增了?或者我不需要把這筆款付給他們,用來抵他們的訂貨款,然后開折讓發(fā)票給他們?
那就按折扣銷售可以的
好的 謝謝老師
客氣,非常榮幸能夠給您支持