需要的 借應(yīng)付利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 做這個(gè)
請問我公司12月有一筆城建稅和滯納金是稅務(wù)總局系統(tǒng)造成的誤收多繳,做分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。請問這樣做分錄對(duì)不對(duì),需不需要做計(jì)提分錄。目前這筆錢還沒退,對(duì)12月報(bào)表有沒有影響
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
2024年4月,也就是這個(gè)月繳納了2023年7月個(gè)稅的股息紅利逾期申報(bào)及滯納金,逾期的個(gè)人所得稅部分,分錄我寫的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅(逾期部分) 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款。 請問就寫這一筆分錄嘛?前面需要加一個(gè)計(jì)提個(gè)稅的分錄嘛?
請問一下小規(guī)模納稅人繳納以前年度的房產(chǎn)稅,走的是 補(bǔ)計(jì)提 借:利潤分配(房產(chǎn)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(房產(chǎn)稅) 貸:營業(yè)外支出(滯納金) 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)(房產(chǎn)稅) 借:營業(yè)外支出 貸;銀行存款 老師請問一下這個(gè)借方的利潤分配還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的貸方嗎,還是說一直掛在利潤分配的借方呢
請問24.9月 我看交接過來的會(huì)計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請問我要在25.1月的對(duì)平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請問收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?