你好,需要做計提的分錄。借稅金及附加 貸應交稅費

老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業(yè)務收入。 應交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
請問我公司12月有一筆城建稅和滯納金是稅務總局系統(tǒng)造成的誤收多繳,做分錄是 借應交稅費-城建稅,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。請問這樣做分錄對不對,需不需要做計提分錄。目前這筆錢還沒退,對12月報表有沒有影響
業(yè)務借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業(yè)務分錄是, 1.借:其他應收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅800,應交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,月末轉(zhuǎn)么? 以上分錄對么
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當時12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 增值稅 現(xiàn)在這個發(fā)票2024年2月開了 這個發(fā)票開具時沒有做任何會計分錄,只是進行了當月增值稅申報,目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營業(yè)收入增值稅對不上,對不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進行會計處理,請問這個對申報財務報表有影響嗎,如果需要進行會計處理,怎么寫分錄
請問24.9月 我看交接過來的會計 繳納稅費分錄 借:應交增值稅-個人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時候才扣回這筆個稅 借:管理費用-職工薪酬 貸:其他應收款-個稅171.26 貸銀行存款 (請問我要在25.1月的對平這筆分錄咋弄,因為實際個稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔了,只不過繳納的時候?qū)Ψ阶龅綉欢愘M-應交個人所得稅里面,發(fā)放又從其他應收款-個稅科目這樣子導致余額都存在) 還有個稅申報,請問收入這塊是不是填應發(fā)數(shù)
請問一下財務軟件在哪里下
湖南長沙公司九月份取得不動產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報,然后是11月份采集申報并且繳納
老師,這種發(fā)票的項目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費用
對外外包的勞務合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請問餐飲店進來的廚具發(fā)票入什么會計科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報,稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報,需要補交稅款,請問是不是要到大廳去補交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會計分錄和報銷會計分錄
之前問過另外一個老師說是不用做計提的分錄,因為以后還要退,請問這個對報表有影響嗎?
要計提啊,你后面退退了之后你再去沖銷就行了,計提是會影響費用的,會減少你12月的利潤。
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。