你好,需要做計提的分錄。借稅金及附加 貸應交稅費
老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業(yè)務收入。 應交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
請問我公司12月有一筆城建稅和滯納金是稅務總局系統(tǒng)造成的誤收多繳,做分錄是 借應交稅費-城建稅,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。請問這樣做分錄對不對,需不需要做計提分錄。目前這筆錢還沒退,對12月報表有沒有影響
業(yè)務借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業(yè)務分錄是, 1.借:其他應收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅800,應交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,月末轉(zhuǎn)么? 以上分錄對么
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當時12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 增值稅 現(xiàn)在這個發(fā)票2024年2月開了 這個發(fā)票開具時沒有做任何會計分錄,只是進行了當月增值稅申報,目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營業(yè)收入增值稅對不上,對不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進行會計處理,請問這個對申報財務報表有影響嗎,如果需要進行會計處理,怎么寫分錄
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負數(shù))
老師 我們A公司是B公司的股東了 A公司當時是購買了B公司大股東自然的股權(quán)100萬買的。目前錢還么有支付給那個自然人。現(xiàn)在要支付我這賬里怎么做賬呢 A公司。我還沒有做過這種賬務處理 請教一下老師
電商直播公司產(chǎn)品經(jīng)理,運營經(jīng)理,新媒體,美工,視頻拍攝,達人商務的工資分別計入什么科目
2024年應發(fā)工資在2025年匯算清繳前發(fā)放,可以2025年申報作為2024年成本嗎?
老師,你好。想請問一下,如果簽勞務合同的員工,但是個稅申報按工資薪金會有問題嗎?
師,企業(yè)的申報時出現(xiàn)低風險提示,就是4到5月剛好有一個項目合作,開票有1400萬的,比上一期是超很多的!當初也有做發(fā)票增額的!這種提示可以忽略不計嗎
小規(guī)模公司,租客欠該公司房租,通過打官司,從法院賬戶轉(zhuǎn)過來的款,這個款式怎么記賬怎么做憑證?麻煩老師幫忙寫一下所有的會計分錄,和備注怎么寫?這個賬是5月剛接的,去年12月份就開始從法院進賬,但是客戶不想多交記賬費,只想從五月份開始記,五月份給他弄的科目期初的銀行存款余額,應收賬款是不是也應該弄一個期初余額?
老師,會計繼續(xù)教育,只做了專業(yè)課,公需課沒做,中級考試報名時有影響嗎
民辦高校收到的學費該怎么記賬,學費是按年收的,該怎么確認收入呢
這個題目不應該是30-15-(2+2)=11嘛 不太明白為什么答案是6。
公司收到稅務稽查通知書,是公司稅務方面出現(xiàn)什么問題了嗎?還是隨機進行抽查的
之前問過另外一個老師說是不用做計提的分錄,因為以后還要退,請問這個對報表有影響嗎?
要計提啊,你后面退退了之后你再去沖銷就行了,計提是會影響費用的,會減少你12月的利潤。
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。