賬務(wù)處理 沖銷 9 月錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)交增值稅 - 個(gè)人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 171.26 營業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯(cuò)誤分錄 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 171.26 銀行存款 - 實(shí)發(fā)工資 個(gè)稅申報(bào) 收入填應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用和扣除項(xiàng)

請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒有必要這樣
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對嗎?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請問個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
請問24.9月 我看交接過來的會計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請問我要在25.1月的對平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請問收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請問發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?會計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計(jì)分錄對嗎?30元個(gè)稅不通過應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對嗎?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


那如果在25.1月憑證調(diào)沒關(guān)系吧,就寫分錄調(diào)整幾年幾月幾號憑證,不紅沖可以嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.26 營業(yè)外支出-滯納金0.09 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.35 發(fā)放工資這塊也做分錄調(diào)整 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅171.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.26
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
分錄對的嗎?
事業(yè)單位,工資,社保,公積金,稅費(fèi)不計(jì)提直接繳納沒關(guān)系嗎?
同學(xué)你好 對的 2.要計(jì)提的