你好!這個(gè)你紅字沖減暫估的分錄,然后在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除其他里面填寫(xiě)13
老師,23年補(bǔ)22年的成本發(fā)票,如果放在23年調(diào)整,賬務(wù)處理該怎么做?(22年已暫估,收到發(fā)票比暫估成本少5萬(wàn))
請(qǐng)問(wèn)老師,我22年暫估了100萬(wàn)庫(kù)存,23年5月底前只到了80萬(wàn)發(fā)票。22年底,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn)。23年初:借:庫(kù)存商品 -100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬(wàn)。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬(wàn)成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
你好老師,22年9月的會(huì)計(jì)分錄上暫估成本(收到項(xiàng)目結(jié)算單)是390200元,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。到23年匯算時(shí)調(diào)增了20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,匯算前取得的發(fā)票比入成本時(shí)少了已調(diào)增的20元,現(xiàn)在發(fā)票要貼在22年成本分錄后面是嗎?
做賬22年的暫估,在23年匯算的時(shí)候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)23年10月暫估了成本10萬(wàn),現(xiàn)在24年2月收到發(fā)票9萬(wàn),匯算清繳要調(diào)增1萬(wàn)嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶開(kāi)通了公帳戶怎么把錢(qián)轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒(méi)有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,除了把該開(kāi)的票開(kāi)了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問(wèn)一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門(mén)來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒(méi)給買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說(shuō)沒(méi)給員工買(mǎi)社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買(mǎi)入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開(kāi)專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說(shuō)個(gè)稅沒(méi)報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
老師,直接紅沖13萬(wàn)然后其他里面調(diào)增13萬(wàn)是嗎
你好!是的,就是這樣了