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Q

老師,你好,麻煩問一下增值稅銷項稅額需要計提?怎么計提?

2024-05-28 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 13:32

您好, 這個就是確認收入的分錄
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費

頭像
快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:33

那繳納的時候應該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:34

借:應交稅費
貸:銀行存款

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快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:35

應交稅費的明細應該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:36

應交稅費-應交增值稅

頭像
快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:37

老師,三級明細呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-28 13:39

你們是一般納稅人,是吧

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快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:40

對的, 老師,我們屬于一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-28 13:42

應交稅費——應交增值稅(銷項稅)

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您好, 這個就是確認收入的分錄
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費
2024-05-28
按購銷合同金額*萬分之三?
2021-08-04
您好,是本月銷項減去上期本期期初留抵進項稅。
2020-08-28
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應交稅費—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應交稅費—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好,印花稅一般是繳納時借稅金及附加,不用計提的
2020-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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