納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。

成本匯算清繳時(shí)調(diào)減,在哪個(gè)表上填寫(xiě),具體填在哪個(gè)表格
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在哪個(gè)報(bào)表哪個(gè)項(xiàng)目欄里填寫(xiě),具體扣除項(xiàng)目中的哪一欄中
匯算清繳的時(shí)候,2023年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票還差1萬(wàn)元,這個(gè)要1萬(wàn)要在哪個(gè)表格里面填寫(xiě)調(diào)增
老師,匯算清繳時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)增調(diào)減在哪個(gè)表格哪個(gè)欄里填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師,成本需要調(diào)整,在哪一欄填寫(xiě)成本金額?
你好,你需要增加還是減少稅收金額?里面是增加成本減少利潤(rùn)的。
需要減少成本,調(diào)增利潤(rùn)
你好填寫(xiě)賬載金額的。
納稅調(diào)整明細(xì)表30行里面。
在第幾欄填寫(xiě)?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
你好填寫(xiě)賬載金額的。 2024-05-28 10:19:02 已讀 納稅調(diào)整明細(xì)表30行里面。 2024-05-28 10:19:06
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快