你好,納稅調(diào)整明細表,扣除項目里面 具體的什么原因調(diào)減?是少抵扣了嗎?
匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整數(shù)填寫在哪個表哪一行
成本匯算清繳時調(diào)減,在哪個表上填寫,具體填在哪個表格
匯算清繳時,成本怎么調(diào)減,是未收到成本發(fā)票8萬元,具體填寫在哪一欄次?
老師,暫估成本未來票,匯算時調(diào)減,具體填哪個表哪一行次呢?
老師,匯算清繳時,主營業(yè)務(wù)成本調(diào)增調(diào)減在哪個表格哪個欄里填寫?
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個快遞費計入哪里?
請問,我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費用是計入制造費用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個施工方早就找不到了,這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會計分錄?債權(quán)核銷流程?
老師,原來沒數(shù)據(jù),也找不到資料了,但是后面交了增值稅,我現(xiàn)在怎么計提和繳納的分錄
要是沒有完成收益人備案,沒關(guān)系吧
與外部公司的借款一個月有很多筆不是同一天,寫單子時可以一月匯總寫一筆嗎?
1. 個體工商戶,10月征期,個稅,增值稅申報表改了嗎? 2. 個體工商戶個稅還是跟之前一樣的預繳嗎?因為缺成本票,要到11月份才能夠成本票,
請問老師,跟自然人收購的對方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進項稅額可以抵扣嗎
之前年度的預付款項,沒有收到發(fā)票,今準備結(jié)轉(zhuǎn)成本,把預付賬款沖減了
在扣除項目里哪一行填寫?
今年收到了發(fā)票? 在30欄里面。 稅收金額
本來以前年度就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的,到現(xiàn)在才確定沒有收到發(fā)票
在扣除類項目,其他項目嗎?其他項目里賬載金額怎么填呢?費用和成本沒有計入其他科目里呀?
你好,現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,你做一個分錄,借利潤分配未分配利潤貸預付賬款不就可以啦。
匯算清交,不需要調(diào)整的,你沒有多抵扣。
但是說是要調(diào)整以前年度的財務(wù)報表,很是麻煩
你之前沒有做主營業(yè)務(wù),成本掛在了預付賬款,沒有抵扣,否則睡吧,這個能理解吧。
之前做了預付賬款,沒有做主營業(yè)務(wù)成本,沒有抵扣所得稅。
是的,現(xiàn)在主要是把預付賬款沖減了,掛賬一年多了
借利潤分配貸預付賬款,直接坐著一個分錄,然后你的匯算清交,不要修改。
還是說申報財務(wù)報表時,我只需要把本季度(第二季度)的期初余額更改一下,其他就不用問了
老師,我考慮的是財務(wù)報表
財務(wù)報表期初,不要修改,你只修改期末。
讓你的預付賬款減少就可以,然后未分配利潤減少。
是啊,未分配利潤減少,所以才要調(diào)整財務(wù)報表時期初數(shù),要不然財務(wù)報表不平
因為未分配利潤是調(diào)整以前年度的,本年度沒有影響,所以匯算清繳時才沒有影響的
那你就調(diào)整期初和預付。
這樣會形成第二季度報表的期初余額和第一季度的期初,還有2020年報時期末余額不一樣怎么辦
你好,第一季度的期初也得去修改。去稅務(wù)局修改。
不一致忽略就可以,你要想報表勾稽關(guān)系一致的話,你只能去年的期末和今年的期初不一致。