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成本匯算清繳時調(diào)減,在哪個表上填寫,具體填在哪個表格

2021-07-03 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-03 09:51

你好,納稅調(diào)整明細表,扣除項目里面 具體的什么原因調(diào)減?是少抵扣了嗎?

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 09:53

之前年度的預付款項,沒有收到發(fā)票,今準備結(jié)轉(zhuǎn)成本,把預付賬款沖減了

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 09:54

在扣除項目里哪一行填寫?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:57

今年收到了發(fā)票? 在30欄里面。 稅收金額

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 09:58

本來以前年度就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的,到現(xiàn)在才確定沒有收到發(fā)票

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:02

在扣除類項目,其他項目嗎?其他項目里賬載金額怎么填呢?費用和成本沒有計入其他科目里呀?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:03

你好,現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,你做一個分錄,借利潤分配未分配利潤貸預付賬款不就可以啦。

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:03

匯算清交,不需要調(diào)整的,你沒有多抵扣。

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:04

但是說是要調(diào)整以前年度的財務(wù)報表,很是麻煩

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:07

你之前沒有做主營業(yè)務(wù),成本掛在了預付賬款,沒有抵扣,否則睡吧,這個能理解吧。

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:07

之前做了預付賬款,沒有做主營業(yè)務(wù)成本,沒有抵扣所得稅。

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:08

是的,現(xiàn)在主要是把預付賬款沖減了,掛賬一年多了

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:10

借利潤分配貸預付賬款,直接坐著一個分錄,然后你的匯算清交,不要修改。

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:11

還是說申報財務(wù)報表時,我只需要把本季度(第二季度)的期初余額更改一下,其他就不用問了

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:11

老師,我考慮的是財務(wù)報表

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:13

財務(wù)報表期初,不要修改,你只修改期末。

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:14

讓你的預付賬款減少就可以,然后未分配利潤減少。

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:17

是啊,未分配利潤減少,所以才要調(diào)整財務(wù)報表時期初數(shù),要不然財務(wù)報表不平

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:18

因為未分配利潤是調(diào)整以前年度的,本年度沒有影響,所以匯算清繳時才沒有影響的

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:19

那你就調(diào)整期初和預付。

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快賬用戶6405 追問 2021-07-03 10:23

這樣會形成第二季度報表的期初余額和第一季度的期初,還有2020年報時期末余額不一樣怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:31

你好,第一季度的期初也得去修改。去稅務(wù)局修改。

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:31

不一致忽略就可以,你要想報表勾稽關(guān)系一致的話,你只能去年的期末和今年的期初不一致。

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你好,納稅調(diào)整明細表,扣除項目里面 具體的什么原因調(diào)減?是少抵扣了嗎?
2021-07-03
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
2024-05-28
你好,納稅調(diào)整明細表,105000扣除項目。
2021-05-25
您好,在A105000這張表第33行填寫
2021-05-07
A105000 第30行進行調(diào)整處理
2021-04-25
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