在的,具體的什么問題?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師,您好,請(qǐng)問計(jì)提2023年12月工資200960元,實(shí)際發(fā)放175780元,工資薪金所得申報(bào)時(shí)報(bào)了175780元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),這種情況如何處理
你好,賬載金額200960,實(shí)際金額稅收金額175780。剩余的那一部分沒有發(fā)下去嗎?匯算清繳之前有沒有發(fā)下去?沒有發(fā)下去的話,按照我上面的。
老師,匯算清繳在3月就做完了,現(xiàn)在是需要寫情況說明,還有一張銷售費(fèi)用75721元、一張管理費(fèi)用3000元沒有發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)做會(huì)匯算清繳時(shí)沒發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我寫情況說明時(shí)看到的
多計(jì)提的工資也許是當(dāng)時(shí)多計(jì)提了25180元
是你截止到匯算清繳之前沒有發(fā)下去嗎?這個(gè)2萬多的。它是截止到匯算清繳之前的,比如你12月份的在24年1月份發(fā)下去,那也是屬于2023年的。
然后銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用,沒有發(fā)票的,修改匯算清繳納稅調(diào)增
是計(jì)提工資時(shí)工資表的數(shù)字是200960元,實(shí)際工資表上是175780元,相當(dāng)于多計(jì)提了25180元,多計(jì)提的25180元也不再發(fā)放了
你好,那就納稅調(diào)增職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。