以后月份多抵扣了,自然就會少交了

去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,增值稅交了很多,差不多有11%,今年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票夠了,我可以多勾選一點(diǎn),每個月大概交0.5%的增值稅嗎
老師,如果我們8月份進(jìn)項(xiàng)因?yàn)槟撤N原因沒有收到進(jìn)項(xiàng)專票,8月份繳過增值稅后,9月份進(jìn)項(xiàng)稅票多,銷項(xiàng)少,9月可以不用交增值稅嗎?
老師好,我9月份開了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師您好!我們是商貿(mào)公司每個月都交增值稅,稅負(fù)每個月達(dá)到3到4個點(diǎn)之間,平均稅負(fù)率達(dá)到1個點(diǎn),7月份進(jìn)項(xiàng)票多,那我這個月可以多抵扣留底,不繳納增值稅嗎?
5月時候進(jìn)項(xiàng)專票開少了,現(xiàn)在要交稅,可以延長到下月多開點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)然后不交稅么?
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費(fèi)用嗎?每個月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常


但這個月不夠進(jìn)項(xiàng)哦
這個月補(bǔ)夠就多交,以后取得進(jìn)項(xiàng)抵扣了就少交了
一般我們開出100萬的發(fā)票,需要拿多少成本票回來抵扣?
不想交稅就得拿100萬的發(fā)票進(jìn)來