你好。你好沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要交費(fèi),6月份再取得就不能往前抵扣。
一般納稅人,8月銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出10多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有8萬(wàn)忘記要供應(yīng)商開(kāi)票了,現(xiàn)在9月了,開(kāi)了還可以放8月抵扣嗎?,不然8月只有一萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交蠻多稅。
老師,有個(gè)銷項(xiàng),金額比較大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在次月到。銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅金,那開(kāi)票當(dāng)月交的稅比較大。有沒(méi)有辦法,開(kāi)票當(dāng)月交的稅少點(diǎn)或者當(dāng)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)的時(shí)候,能不能申請(qǐng)退稅。
請(qǐng)問(wèn),是當(dāng)月開(kāi)了增值稅專票后,不考慮進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月都要交增值稅嗎?能往后延幾個(gè)月嗎?
5月時(shí)候進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)少了,現(xiàn)在要交稅,可以延長(zhǎng)到下月多開(kāi)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)然后不交稅么?
老師,本月多開(kāi)的發(fā)票下月需要作廢,然后本月的稅額要么以現(xiàn)金多交要么進(jìn)項(xiàng)多抵扣了,那下月作廢后我多交的或我的進(jìn)項(xiàng)還能回來(lái)嗎?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬(wàn),后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%,解析下
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬(wàn),后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
給員工支出去的備用金隔幾個(gè)月才下賬沒(méi)事吧 用開(kāi)的發(fā)票
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以對(duì)調(diào),調(diào)成我框起來(lái)的分錄嗎?
老師您好,感覺(jué)老板脾氣大,還看不起財(cái)務(wù),是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
怎么找到以往課程?
老師好,請(qǐng)問(wèn)債權(quán)投資的入賬價(jià)值怎么算啊
沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和被沖紅的藍(lán)字發(fā)票要打印出來(lái)裝到憑證里嗎
在制造業(yè)里面,損耗率是怎么算的?
5月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅額2000,可以先不交稅,然后6月開(kāi)2000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,把這個(gè)5月的銷項(xiàng)稅額抵扣掉嗎?
你好,不能這樣處理不行。
比如我1月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅2000,但是其中有1000銷項(xiàng)是需要開(kāi)紅字的,但是1月沒(méi)有開(kāi)紅字成功,2月開(kāi)紅字發(fā)票還開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致2月多開(kāi)了銷項(xiàng),此時(shí)2月進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)4000。這種情況要怎么解決才能避免交稅???
1月份只要沒(méi)有正常開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,那就是正常申報(bào)。