同學,你好 多繳納的增值稅,可以在之后抵扣后面的增值稅
老師想咨詢點事 我3月份開的發(fā)票 他4月份拿來說要作廢掉 因為隔月不能作廢 我只能給他沖紅字 那這個3月份的稅還要交嗎 本身銷項比進項多2000多 現(xiàn)在他3000多一沖紅字進項就比銷項多了
問下4月份開票23萬多,然后后面6月份又作廢重新開了一張19萬多的發(fā)票 這樣有沒有讓公司多出了稅錢,做賬時是不是把運費的那張發(fā)票的進項稅額轉(zhuǎn)出來,下次再抵扣?
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發(fā)票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,我是一家新企業(yè),這個月我開票開了價稅合計是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認證了進項票金額是5314.27,進項額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個月要多交增值稅的話,要怎么計算我下個月要多交多少稅呢
老師,上個月了勾了很多進項,應(yīng)交稅費在借方,然后有待抵扣進項稅額,那我這個月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費分攤:分別有:房租、水電、還有什么是共同的費用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分攤)這樣對嗎?3.燒錄機錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護費用?,收入與維護人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!