您好,這個是可以這樣做分錄的,不做應(yīng)交稅費(fèi)
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計(jì)分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
老師我想問一下,我餐飲的收入15萬沒做應(yīng)收賬款,直接入的銀行存款15萬,怎么計(jì)提增值稅,分錄怎么做 小規(guī)模納稅人 我做的是 借:銀行存款15萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入15萬 請問增值稅怎么計(jì)提分錄怎么做 餐飲每筆直接入了銀行
老師為,公司做充電樁業(yè)務(wù)收到充電費(fèi),是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入(小規(guī)模企業(yè)月收入沒有超10萬)需要貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅費(fèi)嗎?
老師,公司是餐飲業(yè)小規(guī)模的,在做賬時營業(yè)收入月度沒超過10萬的,需不需要做應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅這個會計(jì)分目? 例如: 營業(yè)收入9萬,可以直接這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 9萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9萬
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
好的,如果月收入超過10萬以上的就要做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個科目吧
嗯對,超過10萬需要做