不您好,現(xiàn)代服務(wù),有個(gè)考試服務(wù),這個(gè)
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1發(fā)生有關(guān)金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 1)2月5日,以存出投資款從二級(jí)市場購入乙公司股票,并通過“交易 性金融資產(chǎn)”科目核算。購入股票支付價(jià)款1010萬元,其中包含已 宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。另支付交易費(fèi)用2萬元,取得 增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.12萬元。2月22日,收到乙 公司發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。2 (2)2月末,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1030萬元。 (3)3月31日,通過二級(jí)市場出售所持有的全部乙公司股票,實(shí)際取得價(jià) 款1047.8萬元,轉(zhuǎn)讓該股票應(yīng)交的增值稅稅額為2.14萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的 金額單位用萬元表示) 甲公司與該股票相關(guān)的業(yè)務(wù)導(dǎo)致第一季度營業(yè)利潤增加的金額=-2+30+17.8-2.14=43.66(萬元) 老師你好我的問題是利潤里扣除了增值稅的銷項(xiàng)稅但是為什么銷項(xiàng)稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
某職業(yè)學(xué)院為小規(guī)模納稅人所屬非獨(dú)立核算的培訓(xùn)中心將閑置的客房對(duì)外提供服務(wù)取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費(fèi)收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關(guān)憑證編制會(huì)計(jì)分錄,老師,因?yàn)槲覄倢W(xué),所以不太熟悉。銀行存款應(yīng)該填多少呢?
某職業(yè)學(xué)院為小規(guī)模納稅人所屬非獨(dú)立核算的培訓(xùn)中心將閑置的客房對(duì)外提供服務(wù)取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費(fèi)收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關(guān)憑證編制會(huì)計(jì)分錄老師,為什么跟上一個(gè)回復(fù)的不一樣呀?
某職業(yè)學(xué)院為小規(guī)模納稅人所屬非獨(dú)立核算的培訓(xùn)中心將閑置的客房對(duì)外提供服務(wù)取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費(fèi)收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關(guān)憑證編制會(huì)計(jì)分錄老師,為什么跟上一個(gè)回復(fù)的不一樣呀?老師,為什么三次都不一樣呀?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?