你好,4月份項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅,是在4月份所屬期抵扣增值稅應(yīng)納稅額才是的

老師,4月份增值稅,可以用5月份開的進(jìn)項(xiàng)票來抵銷項(xiàng)嗎
請(qǐng)問老師,5月開回的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣4月份的銷項(xiàng)稅嗎?
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
異地工程,當(dāng)月預(yù)繳的增值稅,什么時(shí)候可以抵扣? ”例項(xiàng)目地3月份申報(bào)預(yù)繳稅款,注冊(cè)地3月份申報(bào)增值稅時(shí)可以把這筆預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
請(qǐng)問 我們4月份項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅,可以用來抵扣5月份的增值稅嗎?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


四月份進(jìn)項(xiàng)夠
你好,沒有抵扣完,就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
意思是 我們4月份預(yù)繳的增值稅,可以在6月份低5月份的增值稅嗎?
你好,如果沒有抵扣完,是的?
應(yīng)該在哪里抵扣呢 因?yàn)槲覀?月份沒抵
你好,在申報(bào)表的上期留底稅額里面體現(xiàn)?
預(yù)繳增值稅 我們是4月份的預(yù)繳增值稅,不一定在5月份的留低里面體現(xiàn)呢
你好,4月份的預(yù)繳增值稅,當(dāng)月沒有抵扣完,就是4月份的期末留抵稅額,到5月份的時(shí)候就是上期留抵稅額了。
我問了一下我們主管稅務(wù)局 他們說只能搞當(dāng)期的
你好,我們這邊沒有抵扣完的稅款,是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣的
這個(gè)是項(xiàng)目預(yù)繳 也是這樣嗎?
你好,是的,是這樣的