你好,你看下你的招待費 今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
各位老師問下,2022年1月用以前年度損益科目調(diào)整的一下2020年的社保費用,2020年多提社保,在2021年匯算清繳時沒發(fā)現(xiàn),今年發(fā)現(xiàn)調(diào)整了,在做匯算清繳清繳時,減少費用的這部分填在哪呢?
您好老師,22年銀行手續(xù)費未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調(diào)整,問題一:那2022年年度財務(wù)報表這個費用要填寫在利潤表里嗎?問題二:做22年匯算清繳填寫在納稅調(diào)整明細表哪個欄次內(nèi)?
今年4月份沖回去年多計提的費用,用了以前年度損益調(diào)整科目,那在所得稅匯算清繳時財務(wù)報表數(shù)據(jù)需要改嗎?如何在財務(wù)軟件里改呢?
請問老師、今年支付了去年的費用、去年未入賬、今年做到以前年度年度損益調(diào)整科目、請問匯算清繳怎么做嘞?
你好老師,去年有10萬的招待費沒入賬也沒計提,這個月才開出發(fā)票過來報銷,通過以前年度損益賬戶調(diào)整,匯算清繳的時候這個10萬怎么填?去年是虧損的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
你的意思是,今年1月做的招待費以前年度損益調(diào)整的賬,不做到2023年的匯算清繳中,那明年做2024年的匯算清繳呢?調(diào)整嗎
不需要調(diào)整,不影響2024年的利潤
23年和24年都不做調(diào)整,只是未分配利潤變少了?是這樣嗎?
023年需要做調(diào)整呀。然后假設(shè)你需要納稅調(diào)減,調(diào)減算出來的金額是多少?你把它放到調(diào)整明細表30行的稅收金額里面去。本來應(yīng)該是在第3行里面,但是你現(xiàn)在沒法填寫。
我看30行是其他,老師,26行跨期扣除項目可以填寫嗎
可以的,可以這么做的。
你好,你看下你的招待費 今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。 你好,你看下你的招待費 今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
你好。你計算一下你一月份的招待費抵扣去年的所得稅能抵扣多少?
老師,我1月份招待費9萬,抵扣所得稅4500元,我剛沒仔細讀您發(fā)的,你是不是說,讓我直接將1月的招待費,直接合計算到2023年業(yè)務(wù)招待費的那一欄???麻煩了
你好,扣除項目30欄, 然后你說跨期扣除,在這里面填寫可以吧,可以填寫。