久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

您好,老師,建筑行業(yè),分公司聘請廚師、采購員、測量員、出納、測量員,司機,每個月工資總金額大約5萬元,該部分人員工資是計入【管理費用-管理人員工資】,還是計入【工程施工-合同成本-間接費用】,哪個科目合適,有什么區(qū)別? 問題2:聘請的該部分員工,個人所得稅,分公司直接在全部發(fā)給員工個人,讓員工自行申報繳納個稅,是否可行?計提工資、和發(fā)放工資,該部分個稅如何賬務(wù)處理

2024-05-27 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-27 10:03

同學(xué)你好 1.是項目上發(fā)生的嗎 2.不是項目上的那就是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

頭像
快賬用戶1717 追問 2024-05-27 10:16

你好,老師,是在項目部發(fā)生的,項目部成立分公司,獨立核算,這部分員工,個稅部分,全部在工資發(fā)給員工,由員工自行申報繳納給稅局

你好,老師,是在項目部發(fā)生的,項目部成立分公司,獨立核算,這部分員工,個稅部分,全部在工資發(fā)給員工,由員工自行申報繳納給稅局
頭像
快賬用戶1717 追問 2024-05-27 10:19

之前會計做帳如下 (1)2024年03月31日,計提2024年03月份工資 借:工程施工-合同成本-間接費用-施工管理工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金 (2)2024年04月15日,發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金 貸:銀行存款 個稅部分全部給員工,在賬務(wù)處理沒有提現(xiàn)出來,這樣后期是否存在隱患

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-27 10:22

是項目上的就計入工程施工 不是就計入管理費用

頭像
快賬用戶1717 追問 2024-05-27 10:23

計入管理費用,會有影響沒

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-27 10:25

同學(xué)你好不是項目上的支出就是計入管理費用

頭像
快賬用戶1717 追問 2024-05-27 10:36

個稅部分,全部在工資,發(fā)給員工,賬務(wù)處理,需要體現(xiàn)出來不

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-27 10:39

同學(xué)你好 需要的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 1.是項目上發(fā)生的嗎 2.不是項目上的那就是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-05-27
你計提工資,發(fā)放工資的是憑證是咋樣的
2022-05-03
(1)借:制造費用——福利費 508500 借:管理費用——福利費 56500 貸:其他業(yè)務(wù)收入 500000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 65000 同時 借:其他業(yè)務(wù)成本 300000 貸:庫存商品 300000 你回復(fù)一下現(xiàn)繼續(xù)處理
2023-04-26
借:生產(chǎn)成本?16000?貸:應(yīng)付職工薪酬 16000 借:應(yīng)付職工薪酬 16000 貸:累計折舊16000
2023-04-27
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-04-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×