(1)借:制造費(fèi)用——福利費(fèi) 508500 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 56500 貸:其他業(yè)務(wù)收入 500000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 65000 同時(shí) 借:其他業(yè)務(wù)成本 300000 貸:庫存商品 300000 你回復(fù)一下現(xiàn)繼續(xù)處理
請(qǐng)問有商品和服務(wù)稅收分類編碼表最新版本嗎?
老師,我收到勞務(wù)派遣公司給的發(fā)票,金額4341.6,有兩個(gè)員工由他們發(fā)工資,工資是4020,收到發(fā)票后我應(yīng)該怎么做賬?
老師,去年有筆8000的勞務(wù)費(fèi)支出,銀行支出 今年退回3000,怎么做賬呢
老師,公司租個(gè)人房子做員工宿舍,水電費(fèi)公司承擔(dān),拿房東名字抬頭的單張超過500元金額的水電費(fèi)發(fā)票,可以單獨(dú)入賬嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是要房東去稅局代開發(fā)票的?
企業(yè)股權(quán)只變更了工商,沒有變更稅務(wù),報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候 報(bào)哪些人員,報(bào)原來稅務(wù)的嗎
快賬軟件怎么登陸來著
請(qǐng)問,出口商品退稅率查詢出,增值稅13,退稅率9,這種情況如何退稅和申報(bào)增值稅?
老師我想問下個(gè)稅申報(bào),公司次月發(fā)上月的工資,7.15號(hào)申報(bào)納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個(gè)員工,5月沒發(fā)工資,在7.15號(hào)前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號(hào)前申報(bào)6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號(hào)發(fā)的離職補(bǔ)償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報(bào)個(gè)稅呢,我要到9.15前填那個(gè)一次性補(bǔ)償金那里嗎?還是8.15號(hào)前申報(bào)的時(shí)候就填上
老師借本年利潤貸利潤分配未分配利潤 年末可以不做這筆分錄嗎
我們公司是做酒店裝修工程的,目前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在承接了一個(gè)1000萬的項(xiàng)目,但是升級(jí)成為一般納稅人我們公司成本很高,有沒有什么方法???不想成為一般納稅人,這個(gè)項(xiàng)目需要辦理施工許可證,如果分主體去簽的話,施工許可證辦理一個(gè)可以嗎