您好,一般是暫估成本,進項不能暫估的
老師早上好 我想問一下之前財務(wù)做賬暫估是按稅做的 現(xiàn)在要求不含稅暫估 要怎么調(diào)賬呢?分錄那些
老師你好,我一直暫估原材料,那我有進項發(fā)票回來了,那我怎么沖掉這暫估呢?
老師,我想問一下,我上個月匯算清繳的時候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個要怎么做賬呢?
老師 你好我想問一下 暫估進項稅暫估少了 要怎么調(diào)賬呢
老師好,暫估進項稅負數(shù),要怎么調(diào)賬
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
我們未開票前都暫估進項稅的 比如這種暫估的時候是暫估進項稅10,沖的時候沖的12,暫估少了,要怎么調(diào)整呢
第一,進項不能暫估,第二,你進項暫估少了,不用管他,把暫估的做負數(shù),再做正數(shù)
這邊稅局允許做的暫估,關(guān)鍵是一正一負借貸不相等,借:暫估12,貸暫估10,相差的部分不相等
你暫估了多少,就沖多少呀
你能好好看問題嗎 就是暫估的時候比沖暫估做少了 沖暫估的時候是對的 暫估比沖暫估少了
你暫估了10,你為什么要沖12了,直接沖10就可以了呀
你暫估了多少就沖多少,你沖多了是什么意思,不太明白
都說了是做錯了呀 時間久了不能回去改憑證 所以才問怎么調(diào)整賬務(wù)
我天 我已經(jīng)說的夠清楚了 做暫估做的10 沖暫估沖的12 沖12是對的 做暫估的時候錯了 少做了2 所以才問怎么調(diào)整 能不能好好看問題 就是這樣答疑嗎
借:應(yīng)交稅費-暫估2
貸:營業(yè)外收入2
這樣調(diào)平就可以了