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老師你好,我一直暫估原材料,那我有進項發(fā)票回來了,那我怎么沖掉這暫估呢?

2022-02-25 20:40
答疑老師

齊紅老師

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2022-02-25 20:41

你好 首先需要紅沖,然后再按照發(fā)票的金額作為一筆正確的分錄

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 20:53

老師你好,如果我紅沖的話借:原材料,貸:應(yīng)付賬款×?xí)汗啦牧希?9,400的話,那我發(fā)票也是19,400,那我?guī)齑嫔唐返脑捰忠獣汗懒?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 20:55

你這個都已經(jīng)收到發(fā)票了,就不需要暫估啊,你都有真實的數(shù)據(jù)了

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 20:59

我暫估的是原材料原材料回來了,但是我的庫存商品的話呢,出現(xiàn)在期末余額的貸方了

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齊紅老師 解答 2022-02-25 20:59

你把完整的分錄寫一下好嗎?我這邊幫你判斷一下

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 21:00

我是不是做暫估的時候應(yīng)該做暫估庫存商品的應(yīng)付暫估材料

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齊紅老師 解答 2022-02-25 21:01

不是的,你暫估原材料的時候在赤月需要沖紅的

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 21:05

暫估材料:原材料 25080.9 應(yīng)付暫估材料 25080.9購入材料:原材料 9681.42 應(yīng)交增值稅進項稅額1258.58 應(yīng)付某某公司10940 沖掉暫估材料:原材料 10940負數(shù) 應(yīng)付暫估材料10940負

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 21:05

我去年一直都有三個材料,差不多9萬多,那我現(xiàn)在慢慢都有發(fā)票回來了,那我現(xiàn)在該怎么沖掉這9萬多方面呢,全部做暫估是原材料

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齊紅老師 解答 2022-02-25 21:17

你這個分錄是有問題的,我?guī)湍惆l(fā)現(xiàn)問題了。你這個暫估原材料25080.9,在第二個月就需要進行紅沖的

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 21:18

這個是之前9月11月12月一起站過的話呢,就是差不多9萬多了,我這個月才有進項發(fā)票回來,所以我就來做這個紅沖,所以跨月就不能紅沖了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 21:19

你這個跨越就需要紅沖的,你不能夠把差額來進行紅沖

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 21:22

老師你好,你的意思是說我的發(fā)票回來多少,我就沖紅多少。我紅中原材料的話,我的庫存商品就出現(xiàn)在期末余額在貸方,

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齊紅老師 解答 2022-02-25 21:25

是的,發(fā)票回來多少,你就按照發(fā)票來,實際入賬的,你前面暫姑的金額要全部紅沖的

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快賬用戶3470 追問 2022-02-25 21:27

是的,我就是現(xiàn)在想紅沖,但是我紅沖原材料的話呢,我的庫存商品就是出現(xiàn)在期末余額的貸方了,那我豈不是又要做一筆暫估材料庫存商品應(yīng)付暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 21:29

你現(xiàn)在的情況確實是還需要再做一筆分錄的,因為你前面做錯了,導(dǎo)致現(xiàn)在要多做一筆分錄彌補的

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你好 首先需要紅沖,然后再按照發(fā)票的金額作為一筆正確的分錄
2022-02-25
一、暫估時,分錄是: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票時,分錄是: 1、沖銷原分錄,分錄是: 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負數(shù) 2、按發(fā)票做分錄,分錄是: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2022-02-23
你好,直接做這個分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13
暫估材料的成本只能是不含稅價
2022-12-19
你好,原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2022-02-21
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