不分紅就不交個(gè)稅的。有利潤(rùn)就得申報(bào)所得稅5%
年底我們股東和法人名下都掛賬20多萬(wàn),但是年底沒(méi)有利潤(rùn),這個(gè)就不需要再交納個(gè)稅了是吧
你好,老師。請(qǐng)問(wèn),法人拿了公司款,這個(gè)錢(qián)實(shí)際發(fā)了員工工資,實(shí)際上不欠啥錢(qián)了。但是賬上一直顯示有法人借款。這個(gè)能不能法人用現(xiàn)金一次給公司50萬(wàn)。法人是外國(guó)人。如果現(xiàn)金給的話(huà),企業(yè)需要把現(xiàn)金存入銀行吧,現(xiàn)金金額有些多了。怎么樣平賬呢?
老師您好,我們公司的法人,欠賬戶(hù)上幾十萬(wàn)了,我看之前會(huì)計(jì)走的賬,每個(gè)月都給法人計(jì)提5000元的工資,但是一直沒(méi)有開(kāi)過(guò),一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著,也沒(méi)走法人的往來(lái)款,應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬(wàn)了,我剛接手賬,這種情況下應(yīng)該怎么辦啊?我還是每個(gè)月繼續(xù)給法人計(jì)提工資嗎?
老師 公司注冊(cè)資金二百萬(wàn) 認(rèn)繳的,有業(yè)務(wù)但沒(méi)有實(shí)收資本的話(huà) 一般都是借款來(lái)經(jīng)營(yíng)公司,那年底公司有利潤(rùn)法人可以從公司分紅么
公司一直都是法人一個(gè)人,沒(méi)有發(fā)工資這些,年底有幾萬(wàn)利潤(rùn),但是還有應(yīng)收賬款二十多萬(wàn)。這樣的話(huà)法人需不需要繳稅
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專(zhuān)票的話(huà)能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶(hù)有開(kāi)具專(zhuān)票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專(zhuān)票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專(zhuān)票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯了一筆款,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,由于A(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷(xiāo),原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶(hù)更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專(zhuān)票金額,為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉],解析下
老師,我今天申報(bào)個(gè)稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個(gè)?
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉]
沒(méi)有分紅,但是財(cái)報(bào)上有未分配利潤(rùn),不影響嗎
建議還是發(fā)工資,減少賬面的利潤(rùn)少交所得稅。有利潤(rùn)不分也不影響的
但是公司的資金不能保證每月發(fā)工資
即使發(fā)工資也是發(fā)給法人一個(gè)人
是的,發(fā)給他一個(gè)人就行了。有錢(qián)就發(fā)了就行了,公司缺錢(qián)再打回公司
這樣稅務(wù)不會(huì)認(rèn)為他是法人,發(fā)工資給他,到時(shí)利潤(rùn)就減少了
是的,就是那樣做的
利潤(rùn)減少了稅局認(rèn)不認(rèn)
怎么做印證材料
那個(gè)是正常的事呀
老師,公司去年申報(bào)的增值稅填寫(xiě)的資產(chǎn)總額沒(méi)有按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的填,填少了。還有去年的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)也是亂填的,那么現(xiàn)在做匯算清繳這些數(shù)據(jù)怎么填?
資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)來(lái)填報(bào)的。
那公司才成立的時(shí)候的資產(chǎn)總額沒(méi)有就填0嗎,不是根據(jù)注冊(cè)資本填嗎
是的,第一個(gè)季度的期初數(shù)是填0,以后季度按資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)來(lái)
匯算清繳填基礎(chǔ)信息表哪里的資產(chǎn)總額怎么填,有的老師說(shuō)看4季度企業(yè)所得稅?怎么看呢
季度平均值=(季初值 %2B季末值)÷2? 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4? 就是4個(gè)季度平均值
之前季度申報(bào)的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,現(xiàn)在怎么填呢
只有更正申報(bào)了 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
更正企業(yè)所得稅嗎
是的,就是更正當(dāng)時(shí)預(yù)交的所得稅報(bào)表