你好,嗯嗯,不用繳納的呢
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤(rùn)一百多萬(wàn),一般納稅人,是以前積累下來(lái)未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤(rùn)的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤(rùn)分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒(méi)有這么多利潤(rùn)
一般納稅的公司贏利了,年底法人要是分紅按多少分,分紅是不是要交20%個(gè)稅,例如贏利50萬(wàn)元(企業(yè)所得所交后),只有一個(gè)法人沒(méi)其他股東的情況,法人都能分紅拿走嗎?如果要拿個(gè)稅如何交,會(huì)計(jì)分錄怎么做
年底我們股東和法人名下都掛賬20多萬(wàn),但是年底沒(méi)有利潤(rùn),這個(gè)就不需要再交納個(gè)稅了是吧
我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),我們一個(gè)6個(gè)股東,我們是每個(gè)月計(jì)提每個(gè)股東有多少分紅,然后年底發(fā)放。那是不是我每個(gè)月都需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里邊,再分到應(yīng)付股利里邊呢?年底在一起發(fā)放。第一步借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。第二步借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付股利——股東名字。然后年底就是,借:應(yīng)付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對(duì)嗎?這樣做賬對(duì)嗎?
老師我們接了一個(gè)企業(yè),需要轉(zhuǎn)股權(quán),請(qǐng)了個(gè)代辦人員,他說(shuō)有盈利一萬(wàn)多,需要交稅2000多,我咋看沒(méi)有利潤(rùn)呢,那不是負(fù)數(shù)嗎?還要交那么多稅嗎?而且就算這一萬(wàn)多都交稅,不也是小規(guī)模有優(yōu)惠嗎,也不是交兩千多吧
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝