您好,這個的話是調(diào)減的,這個的
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎?
請問一下,23年收到了往年即征即退的增值稅退款,這部分坐在了營業(yè)外收入中,請問這筆退款23年所得稅匯算清繳中進行調(diào)減嗎
老師,23年有一筆銷售退回,開到了2024年5月,也未入賬,正常分錄分錄是不是這個 借:應(yīng)收賬款 -130000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3786.41 貸:主營業(yè)務(wù)收入:-126213.59 現(xiàn)在匯算清繳這個收入怎么調(diào)整?跨年分錄怎么做
老師,請問所得稅匯算清繳中,有一部分已經(jīng)申報的沒有發(fā)放的工資未加入到22年的匯算清繳中,請問我到23年所得稅匯算清繳的時候,實際發(fā)生額欄我將這部分加入了,那稅收金額欄需要加入嗎?我已經(jīng)上報了嗯,可以到24年匯算清繳再計入這部分嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
那可以請教一下,是有什么指導(dǎo)文件嗎?
如果企業(yè)即征即退增值稅符合《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于財政性資金行政事業(yè)性收費政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅[208]151號)文件和《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于專項用途財政性資金有關(guān)企業(yè)所得稅處理的通知》(財稅[2009]87號)文件的規(guī)定,則可以作為不征稅收入
那就是說只要符合任意一條文件,就可以調(diào)減。那具體調(diào)再哪一行呢
你的這個具體是增值稅的征稅返還還是什么?