借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅
上月已抵扣100的進項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
請問這個招待費的進項稅額不能抵扣,做了這個分錄以后,應該怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?
老師 請問 業(yè)務(wù)招待費 進項不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個月已經(jīng)先計入待認證進項了。 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證 借:業(yè)務(wù)招待費 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出
老師,業(yè)務(wù)招待費我做了抵扣了,然后下個月我想轉(zhuǎn)出來,我下個月分錄怎么做,這個月我做了,管理費用-業(yè)務(wù)招待費,進項,帶,現(xiàn)金,下個月,我怎么做轉(zhuǎn)出分錄?
付客戶住宿費,借 管理費用 885.15 借 應交稅費進項 8.85 貸 銀行存款 894 已經(jīng)抵扣,后發(fā)現(xiàn)進項稅不能低, 做個分錄 借 管理費用 8.85 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 8.85 進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 進項稅額轉(zhuǎn)出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問 不能抵扣的進項 已經(jīng)做了 借 管理費用 貸 進項轉(zhuǎn)出 為什么還要做個 借 進項轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅?
夫妻雙方房屋變更,交不交不交個稅
老師,晚上好,請問算成本時,單件產(chǎn)品的人工工工資是按做這件產(chǎn)品的人的工資算,還是按總工資除以總時間,算出單位時間工資,再乘以對應這件產(chǎn)品的時間
公司買了臺二手車,買了2個月就報廢回收了,買的次月還折舊不,按多少年算
老師,社保掛靠申報工資多少合適
老師,發(fā)行債券的發(fā)行費和交易費用,金融負債和應付債券分別計入什么科目
個稅的扣除怎么計算,
老師,扣的個稅怎么做分錄
老師您好我想問下關(guān)于9月1日起必須給員工上保險嗎?如果員工自愿不交保險公司可以不給上嗎?
購買裝載機233628元進項稅30371.68,輪胎3451.33元進項稅448.68,輪胎怎么寫分錄
社保,公積金由公司和員工一起承擔,企業(yè)所得稅稅前扣除是應發(fā)工資數(shù)額,但是如果全部由公司承擔,為什么扣除數(shù)額不是應發(fā)工資數(shù)額?我不明白的是為什么這筆社保公積金,由員工自己承擔的,企業(yè)所得稅可以扣除?如果由企業(yè)承擔反而但不可以扣除?