你好,賬面工資是多少,福利費實際支付了多少呢??
老師好,職工薪酬納稅調(diào)整表稅收金額是什么 賬載金額是應付職工薪酬貸方合計嗎,帳載實際金額是應付職工薪酬借方合計嗎,
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出賬栽金額和稅收金額指的的應付職工薪酬科目借方數(shù)是貸方數(shù)?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表中職工福利費稅收金額是應付職工薪酬本年累計的借方金額還是貸方金額的百分之十四?
管理費用-職工工資, 本年累計 105,927.50. 應付職工薪酬 本年累計 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時填A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額,實際發(fā)生額。稅收金額,納稅調(diào)整金額 這幾個應如何填?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細賬應付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
應付職工薪酬借方4596469.16元,貸方6113474.07元,福利費是制造費用、研發(fā)費用、管理費用、銷售費用47557.45元
你好,這里的 稅收金額按47557.45填寫?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表中職工福利費稅收金額是應付職工薪酬本年累計的借方金額還是貸方金額?
你好,如果沒有超過工資薪金14%,是看借方累計金額?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表中應付職工薪酬本年累計的借方金額還是貸方金額?
請仔細看我回復的內(nèi)容?
應付職工薪酬和社保公積金額是按借方還是貸方
你好,稅收金額,是按借方發(fā)生額填寫 賬載金額,是按貸方發(fā)生額填寫?
應付職工薪酬,社保公積金賬載金額和實際發(fā)放都能填借方金額嗎
你好 稅收金額,是按借方發(fā)生額填寫 賬載金額,是按貸方發(fā)生額填寫? (應當這樣填寫才是的)
稅收金額:年終獎在匯算清繳前全發(fā)了,是否可以按,應付職工薪酬貸方填寫?
你好,匯算清繳之前發(fā)放了,就可以計入稅收金額欄次的?
2016年前的1200萬江蘇省科技創(chuàng)新團隊專項應付款購買的固定資產(chǎn)折舊按月分攤折舊轉(zhuǎn)其它收益科目,填A105040是填負數(shù)還是正數(shù)?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合