當年彌補虧損后的凈利潤
老師,提取法定盈余公積的凈利潤是看資產(chǎn)負債表的未分配利潤還是看利潤表的凈利潤,因為今天有過一個以前年度損益調(diào)整,所以兩個金額不一樣
順康公司年初利潤分配——未分配利潤貸方余額20萬元,當年實現(xiàn)凈利潤380萬元,按10%提取法定盈余公積,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利180萬年年末資產(chǎn)負債表“未分配利潤“項目金額是多少?
老師,請問計提當年法定盈余公積是否考慮年初未分配利潤數(shù),如果年初未分配利潤貸方,當年利潤表凈利潤數(shù)正數(shù),年末未分配利潤借方了,當年還計提法定盈余公積嗎?如果年末多計提了法定盈余公積,下年如何調(diào)整沖回呢
年初利潤分配未分配利潤貸方余額20萬元,當年實現(xiàn)凈利潤380萬元,按10%提取法定盈余公積,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利180萬元。。年末資產(chǎn)負債表未分配利潤金額是
法定盈余公積什么時候?是看資產(chǎn)負債表的未分配利潤為正數(shù)時候嗎?依據(jù)金額是資產(chǎn)負債表未分配利潤的金額?
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
所以是看哪個表哪個數(shù)呢?看當面的企業(yè)所得稅年度申報表?
看自己做的賬利潤分配余額是負數(shù)就就先彌補
我現(xiàn)在是想補計提2022年法定盈余公積金,資產(chǎn)負債表是十三萬多,利潤表是18萬多,那我是看哪個數(shù)?
看自己做的賬:23年12月末利潤分配-未分配利潤余額
可以看科目余額表未分配利潤的期末余額?那不就是資產(chǎn)負債表里未分配利潤的數(shù)嗎
你只是22年沒計提,那么就是22年資產(chǎn)負債表的未分配利潤
23年也沒計提,23年當年本年的凈利潤是負數(shù),但23年的資產(chǎn)負債表的未分配利潤是正數(shù),23年的我又應該取哪個數(shù)呢
以前年度的都沒計提,直接看23年資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)
現(xiàn)在是22年也要補計提,23年也要補計提,那又是怎么說法
直接按23末的數(shù)據(jù)一次性補提就行,沒必要再分年了