你好,他是為了抵扣企業(yè)所得稅,而不是為了抵扣增值稅。

老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計(jì)扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個(gè)點(diǎn)抵九個(gè)點(diǎn)),還有生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對(duì)方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬(wàn)閑置場(chǎng)地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護(hù)綠化和監(jiān)理,檢測(cè)給我們開票,開的專票,但這種工程款都是管委會(huì)專項(xiàng)撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進(jìn)項(xiàng)票不能入成本,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。稅局說(shuō)我可以一直代收代付,還有種就是管委會(huì)給我打錢,我去給他開票,因?yàn)槎际莾?nèi)部單位,我們可以談,讓我們稅負(fù)不會(huì)太高,稅務(wù)局讓我這兩種方法比對(duì)一下稅務(wù)成本,我就不明白我和管委會(huì)開票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護(hù)單位給我開多少,我只能開多少嘛,價(jià)格都定好的哇?求老師指點(diǎn)
老師,有幾個(gè)問(wèn)題 1、技術(shù)開發(fā)費(fèi)是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來(lái)的產(chǎn)品,要我們車間先入庫(kù),等幾個(gè)月后都加工完了才給對(duì)方,這個(gè)完工入庫(kù)時(shí),計(jì)入什么科目?
餐飲娛樂(lè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,為啥我以前在飯店做前臺(tái),很多老板吃完飯都讓開發(fā)票呢,還有超市購(gòu)物也讓開發(fā)票,都不能抵扣為什么要開票?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺(tái)員工使用過(guò)的二手電腦,由于我們做出口外貿(mào)屬于免稅項(xiàng)目,這些電腦的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣也沒(méi)有抵扣過(guò)。一般納稅人賣自己使用過(guò)的有形動(dòng)產(chǎn)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)可以按照簡(jiǎn)易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開專票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開票給買家,但我們目前只能開13%的發(fā)票,沒(méi)有核定過(guò)3%稅率我認(rèn)為應(yīng)該開不了3%?如果我就按13%開票會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn),百分之九十用于公司運(yùn)送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購(gòu)進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.26萬(wàn),百分之七十贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫(kù)存大,報(bào)表上庫(kù)存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來(lái),我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬(wàn),投資款,這個(gè)20萬(wàn)可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬(wàn),10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒(méi)有會(huì)計(jì)。


明白了,企業(yè)購(gòu)買手機(jī)作為員工福利讓賣家開了專票抵扣了違法嗎
是的,作為福利費(fèi)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
如果手機(jī)一開始是買來(lái)聯(lián)系客戶談業(yè)務(wù)用的能抵扣吧,用著用著送給員工做福利了,不能抵扣了記賬時(shí)需要轉(zhuǎn)出對(duì)吧,如果不轉(zhuǎn)出國(guó)家能查出來(lái)嗎,國(guó)家怎么知道是用于福利了呢
對(duì),是這么做的。這個(gè)國(guó)家肯定不會(huì)去查的,但是如果查到的話是會(huì)有處罰的。