你好,他是為了抵扣企業(yè)所得稅,而不是為了抵扣增值稅。
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進項全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務(wù)業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應(yīng)的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬閑置場地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護綠化和監(jiān)理,檢測給我們開票,開的專票,但這種工程款都是管委會專項撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進項票不能入成本,進項不能抵扣。稅局說我可以一直代收代付,還有種就是管委會給我打錢,我去給他開票,因為都是內(nèi)部單位,我們可以談,讓我們稅負不會太高,稅務(wù)局讓我這兩種方法比對一下稅務(wù)成本,我就不明白我和管委會開票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護單位給我開多少,我只能開多少嘛,價格都定好的哇?求老師指點
老師,有幾個問題 1、技術(shù)開發(fā)費是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進項嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產(chǎn)品,要我們車間先入庫,等幾個月后都加工完了才給對方,這個完工入庫時,計入什么科目?
餐飲娛樂不能抵扣進項稅,為啥我以前在飯店做前臺,很多老板吃完飯都讓開發(fā)票呢,還有超市購物也讓開發(fā)票,都不能抵扣為什么要開票?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
明白了,企業(yè)購買手機作為員工福利讓賣家開了專票抵扣了違法嗎
是的,作為福利費是不能抵扣進項稅額的
如果手機一開始是買來聯(lián)系客戶談業(yè)務(wù)用的能抵扣吧,用著用著送給員工做福利了,不能抵扣了記賬時需要轉(zhuǎn)出對吧,如果不轉(zhuǎn)出國家能查出來嗎,國家怎么知道是用于福利了呢
對,是這么做的。這個國家肯定不會去查的,但是如果查到的話是會有處罰的。