第一個(gè):技術(shù)開發(fā)如果有免稅政策的,不能開專票,只能開普通發(fā)票。 技術(shù)服務(wù)的可以 第二個(gè)餐飲的開專票抵扣不了,二零一六三十六號(hào)文件有規(guī)定 如果酒是福利費(fèi)招待費(fèi)的話,抵扣不了,也是二零一六三十六號(hào)的文件規(guī)定,你開普通發(fā)票就可以。
我司是商業(yè)管理公司,受托管理房產(chǎn),收租金和維護(hù),還有收一些水電費(fèi),還有個(gè)澡堂對(duì)附近工廠職工開放的, 問題1目前營業(yè)范圍沒有代開水電費(fèi)業(yè)務(wù),我是不是需要去工商增加這個(gè)業(yè)務(wù),然后開具水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主,有的業(yè)主是個(gè)人,人家不需要票,這部分我正常入收入,增值稅做未開票收入是不是???成本若取不到發(fā)票的尼?我代收水電費(fèi)的,我收的和供電供水單位開給我們的,金額不一致,增值部分繳稅是吧? 問題2像澡堂水費(fèi)充值,我先入預(yù)收,對(duì)方要票,是不是只能開普通發(fā)票,開充值卡的那種,開了普票,后面消耗還給開專票嗎?充值金額金額都不太大,消耗的時(shí)候我根據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出流水,這樣的憑據(jù)入成本可以嗎
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實(shí)不符,主要有以下幾點(diǎn)情況:1,開票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個(gè)月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進(jìn),當(dāng)月就出了,但是我們買A的時(shí)候,沒付款,對(duì)方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費(fèi),我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個(gè)小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
請(qǐng)教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個(gè)疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對(duì)開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開票合理不合理呢?
你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍是技術(shù)研究,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這幾項(xiàng),現(xiàn)在單位有幾個(gè)自己研發(fā)的的軟件,往在賣,對(duì)方讓我們開13%點(diǎn)的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術(shù)服務(wù)等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進(jìn)項(xiàng)也的是相應(yīng)的軟件成本進(jìn)項(xiàng)嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請(qǐng)您不要答非所問哦
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經(jīng)營范圍是技術(shù)研究,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這幾項(xiàng),現(xiàn)在單位有幾個(gè)自己研發(fā)的的軟件,往在賣,對(duì)方讓我們開13%點(diǎn)的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術(shù)服務(wù)等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進(jìn)項(xiàng)也的是相應(yīng)的軟件成本進(jìn)項(xiàng)嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請(qǐng)您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發(fā)布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,進(jìn)項(xiàng)不一定非得是技術(shù)服務(wù)的,那你的人工費(fèi),軟件無形資產(chǎn)的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發(fā)過程中需要的材料,水電費(fèi),研發(fā)的工具人工費(fèi)都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發(fā)票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是否可以是虛開發(fā)票嗎?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
借委托加工物資 貸原材料, 借委托加工物資,加工費(fèi)貸,銀行存款 收回來,借庫存商品,貸委托加工物資做這個(gè)。
1、這個(gè)免稅政策是要公司自己申請(qǐng)嗎?事業(yè)單位是不是不用申請(qǐng)直接就是普票。 2、之前一年多的賬是專票的都抵進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)怎么辦??? 3、不是,老師 。我們公司是受托方,不是委托方。對(duì)方把原料給我們,我們給他加工出產(chǎn)品,加工出來的產(chǎn)品暫時(shí)先存在我們庫里,到規(guī)定時(shí)間再歸還對(duì)方。所以暫放在我們庫的時(shí)候記什么
第一個(gè)需要 是 第二個(gè)你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這個(gè)不屬這個(gè)做生產(chǎn)成本里面的不做庫存商品。你可以登記被查賬本。被查賬本里面有你收到的原材料增加,你可以再單獨(dú)記錄一下,這個(gè)存貨屬于對(duì)方的。
1 2明白了謝謝老師!3、有個(gè)情況,就是我們加工的這個(gè)產(chǎn)品,我們公司也可以銷售,所以有其他公司買,我們就賣出去了,(到最后我們給委托方的是固定的)如果賬上不體現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)品,我們?cè)趺促u出???
那你們需要支付給人家材料費(fèi)是不是
首先,我們不需要給委托方材料費(fèi),他給我們?cè)牧?,我們自己?zhǔn)備輔材,最后加工出來產(chǎn)品給他們。 其次,加工出來的產(chǎn)品暫時(shí)放在我們庫,我們可以作為自己銷售出去,跟委托方?jīng)]有關(guān)系,最后要交給他產(chǎn)品量是不受影響的。所以我想問的是暫時(shí)產(chǎn)品放在我們庫,應(yīng)該計(jì)入什么,因?yàn)槲覀冧N售會(huì)出庫的,老師
那你們成本核算怎么算?只算加工費(fèi)的那你銷售出去怎么算價(jià)格收入?你這樣的話,相當(dāng)于是白得了一筆材料。然后你還能把產(chǎn)品銷售出去,就是材料沒有花錢,只提供了加工成本。
是這樣的老師,所以現(xiàn)在不知道成本怎么算了,賣出去的價(jià)格是公司根據(jù)市場價(jià)賣的。現(xiàn)在我們只有輔材制造費(fèi)用和人工費(fèi),應(yīng)該怎么分啊
你好,你確定一下這個(gè)原材料你們不支付嗎?
如果是的話,能銷售的這一部分借庫存商品貸生產(chǎn)成本做這個(gè),然后銷售出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
原材料不支付,我們是提取,委托方給我們含銀原料,我們提取出銀給對(duì)方,我們自己只買輔料就行。但是我們公司沒有加工這個(gè)范圍,合同簽的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),所以銀產(chǎn)品可以記庫存商品嗎?
銷售產(chǎn)品的有這個(gè)經(jīng)營范圍嗎?
銷售這個(gè)產(chǎn)品有這個(gè)范圍 老師
那就可以做庫存商品里面的
那這個(gè)算怎么來的呢?實(shí)際是我們技術(shù)加工出來的,我們范圍有技術(shù)服務(wù)這項(xiàng),沒有加工生產(chǎn)的范圍
那就是人工費(fèi)加上制造費(fèi)用呢。你單位不需要支付材料的,不用寫材料。
那就是這些產(chǎn)品都記入庫存商品,不管是我們要銷售的還是要?dú)w還給對(duì)方的,是嗎老師
是的對(duì)的,是這么做的