你好,因?yàn)槭?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有? 以前年度損益調(diào)整? 科目,跨年的損益事項(xiàng),計(jì)入?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目核算。
公司用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有筆往年的賬未計(jì)提,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?還是可以直接做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
老師,你好。我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1.上年底暫估了管理費(fèi)用10萬(wàn),今年發(fā)票只能拿回5萬(wàn),發(fā)票回來(lái)了,那我應(yīng)該怎樣做分錄。2.有時(shí)侯直接做上一年的紅沖,按發(fā)票入賬就可以了,但是有時(shí)候又會(huì)涉及到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這兩者怎樣區(qū)分使用。
老師,去年暫估的費(fèi)用票今年發(fā)票到了,我是把暫估沖了直接入賬?還是需要走未分配利潤(rùn),以前年度損益之類(lèi)的科目
老師,匯算清繳,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,如果要紅沖去年的暫估費(fèi)用,我用的科目是以前年度損益調(diào)整還是利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),具體會(huì)計(jì)分錄是?然后企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如沖回去年的成本,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則紅沖去年暫估的成本和費(fèi)用是直接沖還是需要用到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。有些人又說(shuō)要用,但是有些人又說(shuō)直接記入當(dāng)期損益
請(qǐng)問(wèn)客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長(zhǎng)班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399。現(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷(xiāo)額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷(xiāo)額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營(yíng)收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢(qián)得B公司出,A公司就是注冊(cè)個(gè)抖音帳號(hào)屬于帳號(hào)主體,開(kāi)發(fā)票能不能把投流的錢(qián)直接開(kāi)給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來(lái)公司工作的)他說(shuō)不好管理的會(huì)計(jì)給這他說(shuō)新來(lái)的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說(shuō)會(huì)計(jì)主管的壞話(huà)(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問(wèn)題
老師,我們外經(jīng)證核銷(xiāo)了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來(lái)開(kāi)的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對(duì)方要退票,要求我們換開(kāi)新公司抬頭發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)給他們嗎?外經(jīng)證原來(lái)是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開(kāi)發(fā)票吧?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開(kāi)票嗎。
老師,之前的會(huì)計(jì)未及時(shí)增加入職人員,現(xiàn)在我想增加可以嗎,員工3月來(lái),個(gè)稅系統(tǒng)一直沒(méi)增加
做了這步,匯算清繳報(bào)告需要調(diào)整嗎
你好,匯算清繳的時(shí),需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫(xiě)?
如果紅沖計(jì)入未分配利潤(rùn),年報(bào)調(diào)整,那報(bào)表上未分配利潤(rùn)的數(shù)和賬上是不是不一致
你好,賬上(憑證)做了?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 調(diào)整,報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)也需要同步調(diào)整,數(shù)據(jù)是一致的啊?
如果去年暫估的發(fā)票我是在匯算前拿回來(lái),是直接紅沖去年暫估,不需要通過(guò)未分配利潤(rùn),然后按發(fā)票實(shí)際金額入賬對(duì)嗎?如果去年暫估的發(fā)票今年都沒(méi)有回來(lái),就要用未分配利潤(rùn)和進(jìn)行納稅調(diào)增對(duì)嗎
你好 1,跨年涉及損益的科目,是需要通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目核算的。 2,沒(méi)有發(fā)票,就需要做納稅調(diào)增處理的
我現(xiàn)在就不明白,比如我去年暫估費(fèi)用后未分配利潤(rùn)是負(fù)5萬(wàn),今年5月沒(méi)有票回來(lái),我做了紅沖,利潤(rùn)就成正3萬(wàn),也做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在我不明白的地方就是5月做了紅沖后是正3萬(wàn),但是賬上去年12月的沒(méi)分配利潤(rùn)是負(fù)10萬(wàn),不就是和我年報(bào)的未分配利潤(rùn)
賬上去年12月未分配利潤(rùn)和面包的不同
你好,今年紅沖,就需要把去年的報(bào)表數(shù)據(jù)做同步更正才是的?
老師,說(shuō)半天我都是不明白
你好,請(qǐng)問(wèn)你還不明白的地方,具體是哪里呢?