您好, 如果公司要退稅,稅務(wù)局有可能來看公司以前的賬
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
為啥呢?為啥呢?沒有明白?
因為你要退錢呀,所以稅務(wù)局想看下是什么原因而退錢
您說的意思 是說 做完了這個匯算清繳 就是說的是 想要退錢回來嗎 所以要查賬
是不是說 退稅一定要查賬 還是說 可以查 也可以不查呢 隨機的嗎
這個是隨機的,沒有一定這個說法
所以說 是不是 日常的 沒有成本費用的發(fā)票也要全部的做進去 不然的話 就是還要退稅 麻煩的很
沒有成本費用要做進去,匯算清繳再調(diào)增交稅
我說的是真實的發(fā)生的進貨的 就是這個 都是真實的業(yè)務(wù) 就是沒有發(fā)票而已 是不是都要做進去呢
是的,都要做進去的,沒有發(fā)票到時調(diào)增
就是在做匯算清繳的時候 然后把 這些沒有發(fā)票的這些 匯總一個數(shù)字 填進去表里面是嗎 具體是在哪張表里面那個位置 老師截圖發(fā)下 或者是您把位置告訴我 都行呢
有個納稅調(diào)整明細表的第30行其他這里
啥意思 沒有懂 就是這里 填那個數(shù)字嗎 是的嗎
填一個調(diào)整的金額 還增加的 還是減少的呢
你沒有發(fā)票的做賬了,要調(diào)增交稅
問題是 我不知道 是怎么調(diào)整呀 我就問你呀呀 你怎么不一下子 給我講明白呢 我問一句 您說一句 而且說的 我還聽不懂
你有多少無票費用就調(diào)增多少,比如你先做了10萬,就調(diào)增10萬交稅就可以了呀
你做了多少無票就填多少金額,按你做賬的來填數(shù)字
你如果之前的費用 無票的 有多少 不知道咋辦呢
你自已做個電子表格,記下流水賬,到時直接填個總數(shù)就可以
在平時做賬的時候有啥要注意的嗎?財務(wù)軟件上做賬的時候怎么做,以后直接在財務(wù)軟件里就可以直接看出來,有啥好方法嗎?
在財務(wù)軟件上面可以備注無票,但要一個一個查,很麻煩,做個流水賬好些