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@郭老師 老師 我們要對一下2016-2023年的進項 賬上的進項跟系統(tǒng)里沒對上 2016年-2018年系統(tǒng)的數(shù)據(jù)恢復不了了 現(xiàn)在是賬上少 請問老師我怎樣把少的調(diào)平 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸方應該是什么呢?老師

2024-05-21 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 18:08

查不到原因的話,用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7990 追問 2024-05-21 18:16

老師 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-05-21 18:17

是的,對的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2024-05-21 18:18

你做的是企業(yè)會計準則的,我上面寫的是小企業(yè)會計準則的。

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查不到原因的話,用利潤分配未分配利潤。
2024-05-21
借:相關(guān)成本或費用科目(如原材料、庫存商品、以前年度損益調(diào)整等) 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-04-03
你好同學,這個你做負數(shù)的原因是啥,是紅字發(fā)票?你這種情況可能你收到紅字發(fā)票了,對方作廢了
2022-10-20
同學你好 要進項轉(zhuǎn)出嗎
2024-02-26
你好,去年多做了庫存,同時應付賬款貸方也多入賬了,是這個意思??
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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