查不到原因的話,用利潤分配未分配利潤。
老師請問一下年末的時候發(fā)現(xiàn)進項借方數(shù)、銷項貸方數(shù)、未交增值稅借方數(shù)等于全年的對應項的數(shù),我已經(jīng)交清稅款了他們還在是哪里問題啊,怎么調(diào)整呢
老師 賬套里有筆分錄做了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 負數(shù) ,這樣跟勾選系統(tǒng)里的進項稅額對不上了差額就是這個負數(shù),申報增值稅時附表二是不是得按賬套里的進項來填,
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預售 所以預售期間的進項稅額記在待抵扣進項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應該做進項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應該記什么呢
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報繳納了。但把一筆業(yè)務做賬了,但是進項發(fā)票沒有在系統(tǒng)上勾選,這導致賬上個系統(tǒng)的增值稅和附加稅對不上,這應該怎么辦?
老師,三個公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費怎么分攤呢?
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進買出,產(chǎn)品種類少,價格波動小,我成本核算是選擇“先進先出法”還是選擇“移動平均法”?先進先出要398元/年,移動平均法免費,老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒有了,因為一直沒有計提折舊,2024年又補提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒有了,本年折舊管理費用有金額,累計折舊沒有金額,我填寫2024年匯算清繳申報表的時候怎么填寫數(shù)據(jù),謝謝
公司買了80萬的的機器 分5年,每個月是不是分13333元
請問收到客戶移過來的資料里邊利潤表的成本跟利潤總額,與稅務的利潤表成本跟利潤總額對不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬,是免稅的,免稅銷售額填在哪列,銷售服務,無形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎老師
是的,對的,是這么做的。
你做的是企業(yè)會計準則的,我上面寫的是小企業(yè)會計準則的。