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老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 在沒(méi)竣工驗(yàn)收之前進(jìn)項(xiàng)記的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1月竣工驗(yàn)收完了 給業(yè)主開(kāi)了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實(shí)際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對(duì)上了 所以5000多無(wú)法查詢 請(qǐng)問(wèn)老師我們賬上多出來(lái)的5000多 是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢

2024-04-03 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 09:07

借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如原材料、庫(kù)存商品、以前年度損益調(diào)整等) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9001 追問(wèn) 2024-04-03 09:18

老師 為了以前年度損益調(diào)整沒(méi)有余額 是不是還要做一步 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-03 09:27

同學(xué)你好 對(duì)的 需要做這個(gè)分錄

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快賬用戶9001 追問(wèn) 2024-04-03 09:33

老師 我們是虧損 年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)在借方 這樣的話等于增加了未分配利潤(rùn) 也就是增加了費(fèi)用 因?yàn)槲覀冑~上比系統(tǒng)多5000多 這樣調(diào)對(duì)嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-04-03 09:35

同學(xué)你好 是這樣調(diào)整的 虧損增加了

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借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如原材料、庫(kù)存商品、以前年度損益調(diào)整等) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-04-03
同學(xué)你好 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
2024-02-26
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無(wú)真實(shí)交易對(duì)應(yīng)或多開(kāi)部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù),最好別勾選,有虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額,可以按實(shí)際金額勾選。 調(diào)整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票:若不勾選,將多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷。借:原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。 按實(shí)際金額勾選發(fā)票:確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)Y,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對(duì)多開(kāi)部分用紅字沖銷,借:原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。
2024-12-14
你好? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 不需要做其他會(huì)計(jì)分錄?
2021-06-30
您好,同學(xué),賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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