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老師你好,請問這個怎么做會計分錄?

老師你好,請問這個怎么做會計分錄?
2024-05-21 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-21 15:43

借管理費用除蟲費 貸銀行存款

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快賬用戶9100 追問 2024-05-21 15:44

要分攤吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:44

這個金額不大,沒必要攤銷。

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借管理費用除蟲費 貸銀行存款
2024-05-21
借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2020-10-26
同學(xué),請參考 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
2021-03-24
借主營業(yè)務(wù)成本90000,貸庫存商品-a15000,庫存商品-b75000
2019-11-25
同學(xué),你好 請附上題目,重新提問,謝謝!
2021-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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