你好,出口退稅免稅只是比較典型的一種,你可以在下面點(diǎn)擊添加,選擇你開(kāi)票的免稅事由,選擇代碼再填數(shù)據(jù)
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說(shuō)不用開(kāi)稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開(kāi)形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)嗎
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)應(yīng)該不需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表的,可是申報(bào)時(shí)候提示這個(gè)了。
老師,我們單位這月只開(kāi)具了普票,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)呢
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月開(kāi)具了免稅發(fā)票,就是不動(dòng)產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅提示 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還要填,可是這個(gè)又不是出口退稅,那這個(gè)怎么填呢。
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
我們?cè)瓉?lái)開(kāi)的也是免稅發(fā)票啊,但是不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,那這個(gè)怎么還要填這個(gè)表呢,這個(gè)如何選擇呢,免稅事由
你好,如果你之前開(kāi)的免稅發(fā)票不用填,現(xiàn)在要填的話就得咨詢一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)了,一般來(lái)講,你開(kāi)免稅發(fā)票依據(jù)的是哪個(gè)政策,只是合理的,在下拉框里就能選得到對(duì)應(yīng)的代碼的