你好,出口退稅免稅只是比較典型的一種,你可以在下面點(diǎn)擊添加,選擇你開票的免稅事由,選擇代碼再填數(shù)據(jù)
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說(shuō)不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)應(yīng)該不需要填寫減免稅明細(xì)表的,可是申報(bào)時(shí)候提示這個(gè)了。
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過(guò)45萬(wàn)。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月開具了免稅發(fā)票,就是不動(dòng)產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅提示 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還要填,可是這個(gè)又不是出口退稅,那這個(gè)怎么填呢。
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請(qǐng)問(wèn),以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個(gè)很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說(shuō)外帳要盡量做模糊,那請(qǐng)問(wèn)外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對(duì)價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對(duì)抗持票人。 持票人善意+未付對(duì)價(jià)或者不善意+未付對(duì)價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)抗持票人前手的抗辯事由對(duì)抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚,這個(gè)寫的對(duì)么?
我們?cè)瓉?lái)開的也是免稅發(fā)票啊,但是不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,那這個(gè)怎么還要填這個(gè)表呢,這個(gè)如何選擇呢,免稅事由
你好,如果你之前開的免稅發(fā)票不用填,現(xiàn)在要填的話就得咨詢一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)了,一般來(lái)講,你開免稅發(fā)票依據(jù)的是哪個(gè)政策,只是合理的,在下拉框里就能選得到對(duì)應(yīng)的代碼的