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你好老師,我們公司有一輛車要來償還應付賬款,但這車早就已經(jīng)計提完折舊了,沒有殘值,頂了96萬,是不是應該寫 借:應付賬款96 貸:營業(yè)外收入96

2024-05-20 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 17:00

您好,是的,分錄:借:應付賬款96 貸:營業(yè)外收入96

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您好,是的,分錄:借:應付賬款96 貸:營業(yè)外收入96
2024-05-20
您好 今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
你好 車輛過戶的做了嗎 借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
2024-05-16
同學你好 用往來科目沖不可以嗎
2023-02-21
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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