 
                            納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額3500。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,假設(shè)說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應(yīng)該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設(shè)說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應(yīng)該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?
5.2019年4月李麗獲得特許權(quán)使用費所得100000元,請計算支付方在支付特許權(quán)使用費時應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅? 6.2019年5月李麗發(fā)表了一篇文章,取得稿酬1000元,請計算出版社在支付稿酬時應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅? 7.李麗出版了一本暢銷書,2019年6月取得稿酬100000元,請計算出版社在支付稿酬時應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅? 8.2019年年度終了,李麗對個人所得稅是否需要匯算清繳,李麗應(yīng)補應(yīng)退多少稅款?
小明是A公司的員工,是家中的獨子,父母年齡已過60歲,目前正在還首套房的房貸。(1)2023年單位每月工資薪金13000元,每月個人繳付“三險一金”2500元。(2)在工作之余,小明也熱愛發(fā)明,今年6月取得B公司支付的專利技術(shù)特許權(quán)使用費20000元。(3)小明12月買彩票還中了10萬。問題:(1)請計算小明2023年綜合所得由A公司和B公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額;(2)請計算小明2023年綜合所得匯算清繳需要補交或退還的個人所得稅稅額;(3)請計算小明2023年繳納的個人所得稅總額。
2023年發(fā)票漏記賬,2024年發(fā)票補計等。這些真實發(fā)生又有發(fā)票,但跨年的發(fā)票,需要使用以前年度科目入賬。清繳匯算所得稅時,(即2024年5月31日前)進(jìn)行補扣除,超過匯算日期的,在入賬當(dāng)期補扣所得稅。這個是填哪個表?怎么填
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少