同學(xué)您好!現(xiàn)代服務(wù)*運(yùn)營服務(wù)
你好,我們公司在微信和抖音上銷售產(chǎn)品,銷售收入都進(jìn)公賬,可是客戶付款的時(shí)候錢先入騰訊或抖音公司的賬戶然后客戶確認(rèn)后如我們的賬,這些收入要不要開局增值稅發(fā)票?如果要是開局的話給客戶開局是吧,可是我們不知道客戶名字和身份證號(hào)碼,這個(gè)時(shí)候怎么開發(fā)票?
客戶將房子租給公司做酒店運(yùn)營,現(xiàn)在產(chǎn)生收益要付給客戶,這個(gè)客戶需要開什么發(fā)票給我們
老師,客戶做抖音賣服裝的,如果給抖音開發(fā)票項(xiàng)目需要加什么經(jīng)營范圍
老師,給客戶出腳本拍抖音幫客戶運(yùn)營賬號(hào),現(xiàn)在要給客戶開發(fā)票開什么項(xiàng)目?
我們公司是商場(chǎng),商鋪出租,抖音幫商戶宣傳賣商家產(chǎn)品,代收貨款,后面轉(zhuǎn)給商戶,客戶要求我們公司開發(fā)票,這項(xiàng)開票業(yè)務(wù)怎么做賬
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
不是文化服務(wù)嗎?這個(gè)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的嗎?
同學(xué)您好!廣告代理收入、廣告發(fā)布收入、廣告宣傳收入、廣告播映收入、廣告展示收入這些需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),根據(jù)您的描述您企業(yè)是個(gè)代運(yùn)營公司
如果您是代運(yùn)營公司,收取的代運(yùn)營費(fèi)。不是廣告費(fèi)
如果您的客戶接了廣告,他們?nèi)〉玫氖杖胧菑V告費(fèi)收入