備注就是支付工資
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費(fèi)用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為: 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個(gè)稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 ;貸 應(yīng)付職工薪酬 請問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢
老師,請問一下,之前計(jì)提的工資沒有發(fā)放,是掛其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一筆款出來,又想把其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目沖掉,轉(zhuǎn)款的時(shí)候應(yīng)該怎么備注
公司要注銷,沒有實(shí)收資本,但是法人有把自己打入銀行,入帳時(shí)寫的是往來款,計(jì)入其他應(yīng)付款科目,請問要把其他應(yīng)付款這個(gè)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本這個(gè)科目嗎?
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
就直接轉(zhuǎn)給計(jì)提時(shí),掛應(yīng)付賬款的那個(gè)人是吧?
備注2個(gè),超過工資部分就是備用金
老師,轉(zhuǎn)出的時(shí)候掛往來款可以不?款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,備注往來款
這個(gè)往來款沖銷之前轉(zhuǎn)掛工資的科目
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師
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