借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未繳增值稅 貸銀行存款
一般人開普票入賬的時候,也和開專票一樣入賬嗎?記收入和銷項 對嗎。銷項也寫增值稅銷項稅額嗎
老師您好,一般納稅人取得收入的時候做的增值稅銷項稅,發(fā)生成本費(fèi)用的時候做的進(jìn)項稅,請問繳納稅款的時候怎么做會計分錄?。?/p>
老師一般納稅人的增值稅收入記銷項稅,成本記進(jìn)項稅,繳納的時候怎么入賬
一般納稅人企業(yè)需要交增值稅,且每月有進(jìn)項稅額抵扣,請問收到進(jìn)項發(fā)票、認(rèn)證進(jìn)項稅額以及繳納增值稅時應(yīng)該怎么記賬?
老師,工程企業(yè)按照工程進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅(記入未開票銷項稅額),并繳納增值稅,(未開票銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅),等到開具發(fā)票的時候,增值稅怎么記賬啊!
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
這么復(fù)雜啊,我都看不懂
第一個結(jié)轉(zhuǎn)銷項 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項, 第3個結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,第4個做支付的。如果你看不懂的話,第一個和第二個不用做。