同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
老師你好,請問平時做分錄的時候進項銷項會寫增值稅分錄,什么進項稅額銷項稅額的,那到了報稅的時候,用進項把銷項抵扣了一些,到時候也要做分錄是不是,這個分錄應該是什么?
一般納稅人給員工買的工裝總價款是一萬多元,取得的進項發(fā)票,做賬的時候應怎么做分錄啊
您好 老師 請問有一些費用沒有取得發(fā)票 但是要入賬 因為后期涉及到納稅調(diào)增 請問什么時候進行納稅調(diào)增 這種沒有發(fā)票的費用在入賬的時候要怎么做分錄
老師您好,一般納稅人取得收入的時候做的增值稅銷項稅,發(fā)生成本費用的時候做的進項稅,請問繳納稅款的時候怎么做會計分錄啊?
老師一般納稅人的增值稅收入記銷項稅,成本記進項稅,繳納的時候怎么入賬
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那金額是用相應的進項稅,銷項稅的金額,還是進項相抵后的增值稅金額呢?老師
最后繳稅的金額是銷項減去進項