不是非正常損失的,不需要
老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺得產(chǎn)品質(zhì)量有問題不接受,但是我們檢測(cè)是沒有問題的,因是安裝過所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個(gè)產(chǎn)品不含稅賣價(jià)是3萬,13%稅率 (對(duì)于這種損失,進(jìn)項(xiàng)稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒有發(fā)票的怎么處理
老師,請(qǐng)問我們有一批庫(kù)存商品要做報(bào)廢處理,請(qǐng)問購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅需要做轉(zhuǎn)出嗎
老師,我公司是生產(chǎn)泡沫的公司,生產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)客戶的機(jī)型更新而更新,一般存放6個(gè)月以上的剩余庫(kù)存就無法實(shí)用了,這些剩余庫(kù)存就會(huì)被公司定義為呆滯品,公司會(huì)對(duì)這些呆滯品進(jìn)行報(bào)廢! 1.請(qǐng)問公司對(duì)呆滯品進(jìn)行報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 2.這屬于存貨清理,要走待處理財(cái)產(chǎn)損益科目嗎?
老師,公司買了的庫(kù)存商品,貨款8000左右,由于質(zhì)量問題,退貨,對(duì)方不給退,做報(bào)廢處理,無殘值收入,庫(kù)存商品已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貨款能進(jìn)管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用不用做納稅調(diào)整?謝謝
公司庫(kù)存商品擱置客戶一直不提貨,作為呆滯品報(bào)廢處理,請(qǐng)問需要增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
涉及金額有70萬,這么大的資金需要提供什么憑證嗎
你好,報(bào)廢了不能使用的圖片加上說明。