你好;? ? 1.? 報廢 ; 借待處理財產損益 貸 庫存商品? ;? 進項稅轉出 (如果管理原因造成的轉出 ;? 不是的話 就不用轉出 )? ; 借營業(yè)外支出 或者管理費用貸? ?待處理財產損益
上述資料,判斷甲公司對上述交易或事項的會計處理是否正確,說明理由;如果會計處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財務報表的會計分錄。 資料一:因國家對A產品實施限價政策,甲公司生產的A產品市場售價為15萬元/件。根據國家相關政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產品。當地政府部門將給予補助10萬元。20×8年度,甲公司共銷售A產品1 120件,收到政府給予的補助13 600萬元。A產品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補助計入20×8年度應納稅所得額。計算并交納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司進行了以下會計處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請問這不屬于前差錯期更正嗎,不需要換以前年度損益調整科目嗎,字數原因發(fā)布了全部題目
A企業(yè)在12月份發(fā)生下列業(yè)務:1、5日,通過湖南慈善總會向敬老院捐款20000元。2、10日,發(fā)現一員工未按規(guī)定佩戴安全帽,罰款50.00元,現金收訖312日.用銀行存款支付稅款滯納金30000元20日.由于一項非專利技術已被其他新技術所替代,決定將其轉入報廢處理。該非專利技術的賬面余額為1000000元,累計攤銷額為200000元,未計提減值準備5、25日,將固定資產報廢清理的凈收益179800元核銷處理?。6、26日發(fā)生一場火災,共計損失120000元,H中,庫存商品損失75000元,固定資產損失45000,經查明,事故原因是由于雷擊所造成的。企業(yè)應收保險公司的賠償款40000元,其中,庫存商品保險賠償款30000元,固定資產保險賠償款10000元要求:根據以上業(yè)務編制會計分錄
老師你好,A企業(yè)在12月份發(fā)生下列業(yè)務:1、5日,通過湖南慈善總會向敬老院捐款20000元。2、10日,發(fā)現一員工未按規(guī)定佩戴安全帽,罰款50.00元,現金收訖312日.用銀行存款支付稅款滯納金30000元20日.由于一項非專利技術已被其他新技術所替代,決定將其轉入報廢處理。該非專利技術的賬面余額為1000000元,累計攤銷額為200000元,未計提減值準備5、25日,將固定資產報廢清理的凈收益179800元核銷處理?。6、26日發(fā)生一場火災,共計損失120000元,H中,庫存商品損失75000元,固定資產損失45000,經查明,事故原因是由于雷擊所造成的。企業(yè)應收保險公司的賠償款40000元,其中,庫存商品保險賠償款30000元,固定資產保險賠償款10000元要求:根據以上業(yè)務編制會計分錄
老師,我公司是生產泡沫的公司,生產產品根據客戶的機型更新而更新,一般存放6個月以上的剩余庫存就無法實用了,這些剩余庫存就會被公司定義為呆滯品,公司會對這些呆滯品進行報廢! 1.請問公司對呆滯品進行報廢的會計分錄怎么寫? 2.這屬于存貨清理,要走待處理財產損益科目嗎?
河北飛宇會計師事務所的張明和李輝兩名注冊會計師對宏達股份有限公司2015年度的會計報表進行審計,確定的會計報表層次重要性水平為300000元。審計外勤工作結東日為2016年3月15日,兩人于2016年3月25日遞交了審計報告。宏達股份有限公司2015年度審計前會計報表反映的資產總額為80000000元,股東權益總額為24000000元,利潤總額為3000000元。張明和李輝發(fā)現宏達股份有限公司存在以下事項:(1)公司利潤總額的65%位境外的4個于公司所提供,因受條件限制,注冊會計師無法驗證其子公司利潤的真實性。(2)自2014年以來,公司受全球金融危機的影響巨大,且國家新出臺的財政金融政策也對公司的生產經營在成了重大影響。公司已在報表附注中充分披露。(3)2014年末和2015年末,公司應收賬款余額分別為12000000元和18000000元。公司進行壞賬核算一直采用備抵法,但將其壞賬準備計提比例由2014年的5%變更為2015年的3%。(4)2015年10月31日,公司清查盤點成品倉庫,發(fā)現短缺價值400000元的Y產品,作了借記“待處理財產損溢”科目400000元
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅