你好,賬上的暫估的也需要沖銷的。

老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?
老師,去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票,已經(jīng)調增繳納了企業(yè)所得稅,賬上是不是要把暫估沖回
老師,調增去年的成本已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅匯算清繳,用以前年度損益怎么調,調暫估的成本
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調表不調賬是如何調的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!