您好,23年的費(fèi)用多記,匯算上,納稅調(diào)增。 企業(yè)準(zhǔn)則: 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整? 借;以前年度損益調(diào)整?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
老師,我去年有暫估成本,掛在應(yīng)付賬款——暫估科目,匯算清繳納稅調(diào)增了也補(bǔ)交稅了,賬上沖這個(gè)暫估的分錄怎么做啊
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
去年暫估的成本,今年來(lái)不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒(méi)有票了,我要怎么平賬
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒(méi)有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖,去年是這么做的,能寫一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒(méi)有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購(gòu)買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購(gòu)買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,請(qǐng)問(wèn)黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬(wàn),個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,設(shè)備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬(wàn),租金總額(本金+利息)290萬(wàn),交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒(méi)有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,這個(gè)以前年度損益調(diào)整代替的哪個(gè)科目?我繳納所得稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行就行嗎
您好,替代你暫估的成本科目