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老師,去年11月份有一筆暫估成本,收到發(fā)票做在1月份,跨年了分錄應該怎么做呀

2024-05-17 08:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 08:58

把1月的發(fā)票貼在11月的憑證后邊就行

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把1月的發(fā)票貼在11月的憑證后邊就行
2024-05-17
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款等
2022-05-21
當時暫估是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
2023-03-27
你好 紅沖暫估分錄? ,按發(fā)票入賬?
2021-02-24
您好 借:原材料 貸:應付賬款
2021-02-24
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