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出口退稅怎么退是交的增值稅全部退嗎

2025-11-11 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 12:00

是退勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶2393 追問 2025-11-11 12:01

對,進(jìn)項(xiàng)稅就是增值稅對不對老師

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齊紅老師 解答 2025-11-11 12:01

是,進(jìn)項(xiàng)稅就是增值稅

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快賬用戶2393 追問 2025-11-11 12:03

跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,也是一樣嗎,我在網(wǎng)上看有按退稅率退的,這個(gè)我不太明白

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齊紅老師 解答 2025-11-11 14:14

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是要交增值稅的,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

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1.實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí):借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.采購原材料等,取得進(jìn)項(xiàng)稅額:借:原材料等借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 3.繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅貸:銀行存款 4.出口業(yè)務(wù)中,計(jì)算“免、抵、退”稅額:借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 5.收到增值稅退稅款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2024-07-05
你好現(xiàn)在稅率都是13%,沒有退稅率是17%的了
2024-05-20
真正收到了退的稅款后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:營業(yè)外收入-出口退稅款
2020-08-12
1.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應(yīng)的增值稅,同時(shí)這些貨物也在內(nèi)銷過程中,這時(shí)就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分。這個(gè)科目的余額通常會在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性。 2.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅的退稅金額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且滿足退稅條件時(shí),就可以通過這個(gè)科目進(jìn)行退稅的處理。這個(gè)科目的余額通常會在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會影響企業(yè)的退稅情況。 至于“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這兩個(gè)科目年底是否需要處理,這取決于企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況和會計(jì)政策。一般來說,如果這些科目的余額在年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒有進(jìn)行相應(yīng)的處理,可能會影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)情況。因此,建議企業(yè)在年底對這些科目的余額進(jìn)行處理,以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2023-11-30
同學(xué),你好 一般是的
2022-02-08
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