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老師,這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣怎么做分錄呢?沒(méi)有銀行回單

老師,這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣怎么做分錄呢?沒(méi)有銀行回單
2024-05-16 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-16 16:34

借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

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快賬用戶1821 追問(wèn) 2024-05-16 16:40

沒(méi)有銀行回單貸方也是做銀行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:44

只要付款了就可以做 沒(méi)付款就貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶1821 追問(wèn) 2024-05-16 16:46

老師,沒(méi)付款貸方應(yīng)付給誰(shuí)呢,不太明白

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:50

給你發(fā)貨的那一方 就是供貨方

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快賬用戶1821 追問(wèn) 2024-05-16 16:51

明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:54

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2024-05-16
你好 1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 2、開(kāi)出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月應(yīng)該交稅金 (銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù).月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目余額應(yīng)該是0) 3、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)做相反分錄 如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在借方說(shuō)明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在貸方說(shuō)明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、交稅后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-15
你好 這個(gè)可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個(gè)月抵扣會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?-會(huì)計(jì)學(xué)堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html
2022-03-05
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-03-05
您好,已經(jīng)認(rèn)證的不抵扣的,不用填寫申報(bào)表處理的?,F(xiàn)在允許認(rèn)證暫不抵扣的。形成留抵,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-09-08
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